Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 30.03.2007 
				
				
				
					Сообщений: 61
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Находимся на УСН доходы, покупатель просит счет-фактуру, я сама понимаю что мы не можем ее выписать т.к. не являемся платильщиками ндс, как быть? выставлять только счет? или что то еще нужно?
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Модератор свободн.раздела 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.12.2006 
				Адрес: Ne North pole 
				
				
					Сообщений: 15,039
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ариэлла, у нас аналогичная ситуация! У нас арендаторы есть, потому им нужно основание для оплаты. Я выставляю им счет-фактуры, только пишу там "Без НДС". И все  
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 30.03.2007 
				
				
				
					Сообщений: 61
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ну я тоже об этом подумала, не знаю потом у налоговой никаких вопросов не возникнет, смысл счета фактуры в выделении ндс..которого нет..кхм..попробую нулевую сделать. 
		
		
		
		
		
		
		
	Может еще у кого мнение по этому поводу есть, подскажите.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 11.01.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 3,972
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 80
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А мы счета-фактуры выставляем всем! Просто в графе "сумма НДС" ставим прочерк, и поясняем "Без НДС", а если требуется, копию уведомления из налоговой о переходе на УСНО 
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 04.03.2007 
				Адрес: М.о. 
				
				
					Сообщений: 58
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Есть такие редкие экземпляры. Выписываю с.- ф., на программе это без проблем, без номера, два- три раза в год. Прикладываю уведомление, ксерокопию с печатью.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 рубль бережёт 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 14.02.2007 
				Адрес: Лапландия 
				
				
					Сообщений: 30,509
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 706
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Эта проблема обсуждалась в журнале "Главбух". Там говорится, что вообще-то в таком случае сч-факт не должна выставляться, но если уж так просят, то можно - это не запрещено, только нужно указать, что "Без НДС".  
		
		
		
		
		
		
		
	Но, вот только для чего органицациям-покупателям нужны эти сч/фактуры? Принять НДС к вычету по ним все равно нельзя. Я распечатала узенькие такие памятки с текстом типа: Согласно положению статьи 346.26 главы 26.3 Налогового кодекса РФ уведомляем, что являемся плательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 23 сентября 2003 г и не предоставляем счет-фактуру. Убедительная просьба возвращать вторые экземпляры актов выполненных работ, заверенные печатью и подписью. Заранее благодарны за проявленное понимание!!! ООО «...........». Новым клиентам подкалываю к Акту, а "старые" уже знают.  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | |
| 
            
			 рубль бережёт 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 14.02.2007 
				Адрес: Лапландия 
				
				
					Сообщений: 30,509
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 706
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Как быть с лицензией | Катюша | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 18.03.2007 10:06 | 
| Как правильно выставить счет-фактуру и ТОРГ-12? | Капа | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 08.02.2007 11:19 | 
| Какой журнал для бухгалтера лучше выписать? | Евгения СЦК | Делимся опытом | 15 | 23.01.2007 00:21 | 
| Как быть с НДС | МИТЯ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 18.01.2007 17:21 | 
| НДС 18 и НДС 10% как быть? | Лида | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 18.12.2006 17:14 |