Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
| Результаты опроса: А Вы выставляете с 01.01.2009г. счета-фактуры на аванс покупателям? | |||
| Да | 
		 | 
	151 | 64.53% | 
| Нет | 
		 | 
	39 | 16.67% | 
| Надо, но жду более подробных разъяснений и комментарий | 
		 | 
	41 | 17.52% | 
| Не собираюсь | 
		 | 
	3 | 1.28% | 
| Голосовавшие: 234. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#221 | 
| 
            
			 профи 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.03.2009 
				Адрес: г.Москва 
				
				
					Сообщений: 15
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			svetlana.vsp, Могут до 20.04.09 пока НДС не сдали
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#222 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 07.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 35
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#223 | 
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10,361
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 286
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У меня ситуация такая: покупатель частично расплатился с нами по дог.купли-продажи за ОС векселем сбербанка, это основное средство у нас числится за балансом на 001 счете ( в лизинге), по дог.лизинга это ос будет нам передано после полной оплаты, у нас еще имеется по нему задолженность перед лизинговой компанией, т.е. мы продали то, чего еще у нас нет в собственности. Реализацию я естественно не  показала.Вопрос заключается в следующем, как мне в программе 1-с версия 7.7 начислить с этого аванса (вексель) НДС, ведь оплату векселем я провела бух.справкой, по другому не выходит.Прошу откликнуться всех, кто знает.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#224 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Счет фактуру на аванс завести в программе можно в ручную. Проставить все реквизиты плательщика и суммы. и она попадет в книгу продаж.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#225 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.02.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1,778
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 8
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый времени суток, всем. 
		
		
		
		
		
		
		
	Объясните кто-нибудь: я получила счет-фактуру на аванс, регистрировать к книге покупок не стала (это следует из п. 13 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных сч-ф и тд.). Поставила галочку "не делать вычет НДС". Получилась проводка Дт68.02-Кт76.ВА. Я не хочу принимать к вычету "входной " НДС. Тем не менее по сч. 68.02 произошло уменьшение суммы к уплате в бюджет. Как быть-то??? Это что? Правильно?  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#226 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ledi_V, зачем вы вообще куда-то его  (счет-фактуру на проплаченный аванс) вводили,,если не собирались принимать НДС по авансу к вычету?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#227 | 
| 
            
			 начинаю бухгалтерничать! 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 10.06.2008 
				
				Возраст: 38 
				
					Сообщений: 473
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите кто чем может ;) 
		
		
		
		
		
		
			Сейчас расплачусь наверно, ситуация следующая: Выяснилась переплата от покупателя, которая составляет 50 рублей, а так как учет ведется в двух программах, то выяснилось это только щас, а в марте никто и не знал.... Мы выставляем счет-фактуры на аванс, но уже прошло много времени, если переделывать, то это целая история..... Как быть? могу я поставить например счетфактура 55/1 не очень страшно, можно так? 
				__________________ 
		
		
		
		
	Спасибо! ЖГУ!!!  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#228 | ||
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Lacostal, если будете переплату возвращать покупателю,можете отправить эту сумму на сч.76 до момента возврата.Если это переплата,которая на самом деле является авансом в счет будущих поставок,тогда ,действительно нужно сделать счет-фактуру на аванс датой поступления. На форуме было мноооого обсуждений,наколько важно соблюдать последовательность номеров счетов-фактур.Мое мнение,что в единичном сбое нумерации ничего страшного нет,важнее соблюсти хронологию. 
		
		
		
		
		
		
			
 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#229 | 
| 
            
			 начинаю бухгалтерничать! 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 10.06.2008 
				
				Возраст: 38 
				
					Сообщений: 473
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Аланда, если на 76 счет, то проводки такие: 
		
		
		
		
		
		
			Д 51 К 76.5 Поступила переплата К 76.5 Д 51 Переплата возвращена так? 
				__________________ 
		
		
		
		
	Спасибо! ЖГУ!!!  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#230 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Lacostal, да,думаю,так можно оформить переплату (получите письмо от покупателя об ошибочности переплаченной суммы и с просьбой вернуть).
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#231 | 
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10,361
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 286
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А вы думаете я не пробовала, даже вводя вручную, программа требует ссылку либо на реализацию, либо на выписку, а бух.справки там нет и с-фактура на аванс не формируется.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#232 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Марина Августовна, вы через формирование книги продаж пробуете?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#233 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			у нас от заказчика в перовом квартале аванс 1,5 млн. сегодня стала с/ф выписывать, звоню им, спрашиваю вам нужна с/ф? говорят: ааа, ну да, давайте.  
		
		
		
		
		
		
		
	не позвонила бы наверное и не вспомнили... теперь бегай за всеми с этими с/ф..  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#234 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.02.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1,778
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 8
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#235 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ledi_V, не буду обсуждать вопрос,надо или нет регистрировать в журнале счет-фактуру,по которому не собираетесь учитывать НДС (то есть ,именно то,для чего счет-фактура и существует),поскольку мое мнение не совпадет с вашим. 
		
		
		
		
		
		
			А вот для того,чтобы получить ответ на свой вопрос,лучше бы вам написать, в какой программе работаете,конфигурация и релиз.В связи с изменениями по учету НДС с авансов,в последних релизах вносилось много изменений,с которыми еще нужно разбираться,т.к. изменился алгоритм работы с входящими счетами -фактурами по сравнению с тем,что существовал раньше. ИМХО 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#236 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 21.01.2009 
				
				
				
					Сообщений: 186
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ledi_V, вы рвнее писали о "не желании" возмещать входной НДС по авансу и одновременно есть вопрос по регистрации его в книге покупок.  
		
		
		
		
		
		
		
	Новых правил по ведению книги покупок нет и ваша ссылка на п.13 верна. в то же время согласно закона от 26 ноября 2008 г. N 224-ФЗ сказано - "...подлежат вычетам". Если подлежат, значит правильная проводка, необходимо возмещать такой НДС и "своеволия" здесь быть не может. Если у вас однозначная позиция, что брать не будете - тогда сошлитесь на несоблюдение вами условий на возмещение, например, отсутствует договор.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#237 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.11.2008 
				
				
				
					Сообщений: 386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здраствуйте! Очень нужно помощь, что б разобраться в нюансе заполенения декл по НДС. Ситуация такая: 
		
		
		
		
		
		
		
	Во 2м квартале 2008 года была произведена отгрузка товара на 10 000 руб.Оплата была произведена 3 000.По общему правилу, мы заплатили сумму НДС во 2м квартале с этих 10 000 руб. В декларации по строке реализация товаров посчитали тоже с этих 10 000. В 3м квартале пришли остальные 7 000 руб. Вопрос в том,имеют ли они какое-нибудь отражение в декларации за 3 кв, если да, то по какой строке? Помогите, пожалуйста!  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#238 | 
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10,361
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 286
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Как же я сформирую книгу продаж, если у меня не сформирована с-фактура на аванс. У меня не получается ссылка на оплату векселем, так как сделано через бух.справку, а реализации пока тоже нет, она будет во 2 квартале.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#239 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			просто непонятно почему программа требует ссылку на документ, у меня с/ф выписываются без проблем без всяких документов...
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#240 | 
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10,361
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 286
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А как тогда у вас этот аванс закрывается после реализации?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Счета-фактуры на аванс | 100percent | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 25.01.2009 20:28 | 
| Выписываем счета-фактуры на аванс!!! | marinaa | Делимся опытом | 2 | 12.01.2009 22:44 | 
| оформление счет-фактуры на аванс | маским | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 28.04.2007 17:08 | 
| Форма счет фактуры | Марусенька | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 06.04.2007 12:01 | 
| Про счет-фактуры? | Виктория79 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 07.12.2006 19:36 |