Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 02.10.2006 
				
				
				
					Сообщений: 97
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вопрос такой, помогите разобраться. по НДС отчитываемся помесячно. 
		
		
		
		
		
		
		
	Фирма перечислила нам в мае аванс 51000 (в т.ч. НДС 7779,66), мы в свою очередь перечислили в мае тоже аванс поставщику услуг 22000 (в т.ч. НДС 3355,93), счет-фактур соответственно нет ни каких, как быть с уплатой налога то что с 51000 НДС (7779,66) мы обязаны уплатить в мае я знаю, но имеем ли мы право уменьшить его на 3355,93 (на то что мы уплатили поставщику), или нет или только в том периоде когда получим все документы от него? Для меня это очень важно, постоянно работаем с авансами Спасибо  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			НДС возможно к возмещению если есть счет-фактура от поставщика на товары (услуги), ведь сейчас единый метод по отгрузке (а не по оплате), а в части авансов от покупателей - обязаны уплатить  НДС с авансов.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 25.01.2007 
				Адрес: г. Екатеринбург 
				Возраст: 43 
				
					Сообщений: 77
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			сможете уменьшить только когда получите документы от поставщика. у нас такая же ситуатция, мы отсылаем по почте декларацию по НДС а за след месяц у нас идет сумма ндс к возмещению. Уплачиваем пени и налог, с авансов не уплачиваем
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 07.12.2006 
				
				Возраст: 40 
				
					Сообщений: 87
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Катюша, сама только что по близкой теме задала вопрос... 
		
		
		
		
		
		
		
	А вот по порядку применения вычетов есть ст.172 НК РФ, там кстати и есть ответы на наши вопросы. По поводу вычетов при приобретении товаров (услуг) , к вычету можно принять предъявленные продавцом суммы налога только после принятия на учет указанных товаров (услуг) при наличии соответствующих первичных документов. Поэтому в вашем случае с аванса поставщику принять НДС к вычету нельзя, если конечно вы не уверены что поставщик оформит вам отгрузку и документы маем. Ведь бывают авансы и внутри одного отчетного периода( например - месяца). Я думаю так.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | |
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.11.2006 
				Адрес: Омск 
				Возраст: 49 
				
					Сообщений: 5,087
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 
				__________________ 
		
		
		
		
	 Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю  
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | |
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.11.2006 
				Адрес: Омск 
				Возраст: 49 
				
					Сообщений: 5,087
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Д51 К62/2 Поступил аванс от покупателя 51000,00 рублей Д76/АВ К68/2 Начислен НДС с аванса 7779,66 рублей Д60/2 К51 Оплачено с расчетного счета поставщику 22 000 рублей. Когда будут документы от поставщика и Вы оприходуете товар (услуги, материал): Д10 К60/1 Оприходован материал(товар услуги) Д19/3 К60/1 Выделен НДС Д 68/2 К19/3 НДС принят к вычету Д60/1 К60/2 Произведен зачет аванса 
				__________________ 
		
		
		
		
	 Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю  
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 985
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			все верно. речь идет о том, что можно исчислить налог к уплате, а затем к уменьшению в последовательные периоды. в этом случае, чтобы не выдирать деньги из оборота можно просто потом доплатить разницу и пени.  
		
		
		
		
		
		
		
	можно конечно и стандартным способом - заплатить налог, а затем указать сумму к возмещению, тогда пеней не будет, но средства уйдут из оборота.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| НДС на УСН. Как быть? | Лиля Ж. | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 22 | 06.04.2007 20:37 | 
| Как быть с НДС | МИТЯ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 18.01.2007 17:21 | 
| НДС 18 и НДС 10% как быть? | Лида | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 18.12.2006 17:14 | 
| НДС с аванса в балансе | Tokarchyk | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 06.12.2006 22:51 | 
| поступление аванса от покупателя в счет будущих работ или услуг | Хамицевич | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 02.08.2006 14:16 |