Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 Модератор свободн.раздела 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.12.2006 
				Адрес: Ne North pole 
				
				
					Сообщений: 15,039
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Скажите, а вы регистрируете счет-фактуры? У вас отдельный журнал для регистрации счет-фактур? Вы просто ставите номер входящего и дату? 
		
		
		
		
		
		
		
	Вы как-нибудь фиксируете на счет-фактуре то, что она уже оплачена? Ставите дату и номер платежного поручения?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я ввожу данные счета-фактуры в 1С в документ оприходования ТМЦ/услуг. И все. Распечатать журнал входящих с/ф можно в любой момент. 
		
		
		
		
		
		
		
	А зачем отслеживать оплату счетов-фактур? Достаточно отслеживать оплату по накладным или актам. Да и вычеты по НДС теперь не зависят в большинстве случаев от оплаты.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			При большом количестве поставщиков меры контроля просто необходимы, а именно: 
		
		
		
		
		
		
			- факт получения документа, - подтверждение получения ТМЦ (услуг); - факт оприходования документа (проведения) в бухгалтерской программе; - факт осуществления вычета по документу НДС (бывает с/ф не приходит одновременно с накладными); - факт оплаты по документам. Так что я регистрирую все эти данные на счет-фактуре. (Когда еще наш программер доделает 1С так, чтобы все это можно было делать в программе). 
				__________________ 
		
		
		
		
	С наилучшими пожеланиями, Андрей Радзион.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.11.2006 
				Адрес: Омск 
				Возраст: 49 
				
					Сообщений: 5,087
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Когда у меня с одним поставщиком проходит много  разных операций, то я в графе "Основной договор"  вместо "Основного договора" ставлю номер  и дату счет-фактуры  поставщика. 
		
		
		
		
		
		
			Этот номер счет-фактуры появляется в оборотках в журнал ордерах и всегда видно поступление, оплату, задолженность в разрезе каждой полученной счет-фактуры 
				__________________ 
		
		
		
		
	 Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ну а в самих с/ф от поставщиков от руки дописываете номер, дату платежного поручения, если оплата произведена после отгрузки товара?  
		
		
		
		
		
		
		
	И еще : у меня при распечатывании журнала полученных счет-фактур ставится "дата получения с /ф" - она совпадает с датой выписки с/ф. А если товар и документы к нему получены позже, где это нужно отражать? Например , с/ф от 01.08.07, товар получен 10.08.07, я заполняю "Поступление" 10,08,07, и в нем указываю дату с/ф - 01,08,07, и программа автоматом ставит дату получения с/ф - 01,08,07. Как быть?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Может быть мне кто-нибудь объяснит,в каких случаях счет-фактура может появиться раньше,чем получен товар??????Не позднее 5 дней после отгрузки товара можно выписать счет-фактуру покупателю,но раньше....???
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			И еще одно,счет-фактура по своему смыслу не может являться договором,поэтому и указывать № счф вместо договора не совсем корректно,лучше,если это будет № счета или №ТТН.Если при проведении банковской выписки и оприходовании товара ссылаться на одно основание(напр.№счета),всегда можно будет сверить оплату и оприходование.При Формировании Книги покупок(регл.докум.)введите в Документ оплаты=соответствующую банк.выписку,тогда в Книге покупок(отчеты) увидите дату оплаты.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | |
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | ||
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 Среди регламентных документов есть документ "Формирование записей книги покупок". Заполняется он автоматически после нажатия клавиши "Заполнить". Однако после заполнения, но до проведения (нажатия клавиши ОК), есть возможность вручную в каждой строке заполнить графу "Документ оплаты".  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | |
| 
            
			 новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Юлия,может быть ,я чего-то не понимаю,уточните,пожалуйста,вы приходуете товар датой реального поступления к вам,или по дате на отгрузочном документе поставщика?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Приходую датой реального поступления, при этом указываю реквизиты накладной и с/фактуры (дату-каким отписаны и номер) - и все это в одном документе - "Поступление МПЗ".
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Юлия,не могу понять ,в чем дело.Только что проверила еще раз,если приходую материал реальной датой,во входном документе ставлю дату выписки ТТН,в счет-фактуре указываю дату выписки счф поставщиком.После формирования книги покупок в реестре полученных счетов- фактур в дате получения стоят даты оприходования товара,а в следующем столбце даты выписки,так что все правильно.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			у мня 481 релиз  1с,может быть что-нибудь изменилось в программе в новых редакциях.И еще,если все это происходит в одном месяце,я думаю это не так уж и важно,главное,что если приход осуществляется в следующем за реальной отгрузкой месяце,то и счет- фактура в книгу покупок попадет в следующем месяце,мне кажется так.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Встречная проверка счет-фактур | Юлия Заб | Общая система налогообложения (ОСНО) | 17 | 22.05.2007 13:22 | 
| порядок нумерации счет-фактур | ФАлена | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 04.05.2007 18:07 | 
| оформление счет-фактуры на аванс | маским | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 28.04.2007 17:08 | 
| Оформление счетов-фактур и ТОРГ-12 в 1С | Nadia | Программы: 1C 7.7 | 0 | 17.01.2007 13:21 | 
| Нет счет фактур на аванс в 2006 году | stasenjka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 10.10.2006 12:30 |