Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#1 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Здравствуйте, столкнулась с такой проблемой. Предприятие является налоговым агентом в связи с арендой муниц.имущества. Каждый месяц выставляет счета-фактуры и регистрирует их в книге продаж. В сентябре выяснилось, что муниципалитет расторг договор еще в июне, но получили мы письмо только в сентябре. Как нам сделать в книге продаж? Аннулировать счета-фактуры по доп.листу в июне и июле? Хотя согласно Письма ФНС от 6 сентября 2006*г. N*ММ-6-03/896@
"О порядке внесения изменений в книгу покупок и книгу продаж" доп.лист составляется при выявлении и исправлении ошибок в любых реквизитах счета-фактуры. А у нас то счет-фактура не с ошибками, а ее нужно совсем аннулировать. Либо ставить минусом в книгу продаж сентября? |
|
|
|
|
|
#2 | |
|
Заблокирован
|
Цитата:
Т.е. в сентябре необходимо было сделать сторно(за периоды с июня по август), в этим документам подложить письмо о расторжении договора, которое служит основанием для исправительных проводок. У вас ошибочная счет-фактура, как вы ее аннулируете, если она уже попала в отчетность за 2-й и 3-й кварталы. Теперь исправляйте в 4-м квартале, чтобы по итогам года нормальный баланс был. Делаете сторно, чтобы в 1:С и книге продаж было с минусом одинаково. Если делать правильно доп. листы с минусом в книге продаж должны быть в период с июня по август, а исправления в текущем периоде. |
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Оказывается одна счет-фактура в связи с оплатой в июне уже ушла в книгу покупок. Получается и к книге покупок за июнь надо составлять доп.лист иубирать эту сумму?
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 | |
|
Заблокирован
|
Маруська я так понял вы выставляете счет-фактуры...
Цитата:
Получается да........:rolleyes: |
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
это не счет-фактура на аванс, это счет-фактура, которую составляет само предприятие при аренде муниципального имущества. Эта счет-фактура выставляется только для целей начисления и уплаты НДс налоговым агентом. К авансу оно не имеет никакого отношения. И после того как сумма НДс по этой счет-фактуре будет оплачена в бюджет, ее можно принять к вычету.
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
Маруська, в июне в дополнительнах листах к книге покупок и продаж сторнируйте счета-фактуры. За 2 квартал у вас получится недоплата по основному НДС и переплата по НДС как налогового агента. Подаете уточненку за 2 квартал. В налоговую нужно написать письмо о переброске переплаты НДС как налогового агента на НДС налогоплательщика или можете написать письмо на возврат переплаты, а задолженность погасить сами. Когда задолженность закроется, считаете и перечисляете пени. Посмотрите налог на прибыль, если включали суммы арендной платы за июнь-июль в расходы.
Последний раз редактировалось Amie; 06.12.2009 в 21:01. |
|
|
|
|
|
#8 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
а тут не имеет значения, что письмо о расторжении договора аренды получено предприятием только в сентябре?
И еще такой момент. Если брать ситуацию с возвратом аванса в случае расторжения договора, то там возврат НДС отражается в книге покупок в момент возврата аванса, а не в книге продаж в доп.листе в период начисления. Хотя тоже происходит расторжение договора в другой отчетный период. Может быть и здесь аналогично надо сделать? |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#9 | ||
|
Заблокирован
|
Цитата:
Цитата:
Эти случаи не аналогичны, так как в первом случае исправление ошибки, а во втором отражение обычной хозяйственной операции.
|
||
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Счета фактуры с минусом! | Наталья23 | Программы: 1C 7.7 | 4 | 08.11.2009 16:07 |
| счета-фактуры | Оля П | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 26.06.2009 08:13 |
| Аннулирование счет-фактуры | АленаСыкт | Общая система налогообложения (ОСНО) | 17 | 22.08.2008 08:06 |
| Два счета, два счета-фактуры, один акт выполненых работ. Есть вопросы. | crash | Общая система налогообложения (ОСНО) | 14 | 07.08.2008 11:19 |
| Исправление формы счет-фактуры в 1С "ТиС" | Dartsfilms | Программы: 1C 7.7 | 2 | 07.12.2007 11:25 |