Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 31.07.2007 
				
				
				
					Сообщений: 1
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста как правильно поступить?  
		
		
		
		
		
		
		
	Моя ситуация: Сотрудник был отправлен в июне 2007г. в командировку Москва - Новый Уренгой-Москва. Есть авиабилеты и счет на проживание в гостинице (без счета фактуры). По приказу гл.бухгалтеру поручается оплатить командировочные расходы в полном размере, согласно предоставленным сотрудником документам (т.е. перелет и проживание). Эти деньги ему возмещены в июле 2007г. Заработную плату он получил в размере полного ежемесячного оклада (без учета командировочных дней). А вот суточные ему выплачены не были. Надо ли выплатить суточные? Если да, то ссылаться ли на это в приказе? Спасибо!  
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.05.2007 
				
				
				
					Сообщений: 35
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Нормы суточных по налоговому учету закреплены законодательно, а в целях бухгалтерского учета устанавливаются внутренним документом. Суточные начисляются независимо от проезда и проживания. Сотрудник ведь еще тратился на то, что Вы не оплатили. А дни командировки нужно было оплачивать по среднему. Если менялись оклады, то есть расхождение между оплатой по окладу и по среднему.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 06.08.2007 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 50 
				
					Сообщений: 29
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Зарплату ему надо было на время командировки считать по средней... 
		
		
		
		
		
		
		
	В гостиничном счете НДС выделен? По аванслвому отчету, раз не было суточных у него образуется перерасход, его он точно должен получить... И суточные должен там что-то порядка 100 в сутки... А вообще приданной красоте в учете у вас поползет прибыль, НДС, ЕСН и возможно НДФЛ... просто ляпота!!! ;)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 04.07.2007 
				
				
				
					Сообщений: 55
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 я принимаю все расходы у сотрудника, только 100р провожу как суточные проезд и проживание, а все что сверх за счет чистой прибыли. И оклад начисляю по полной (не по среднему заработку). Необходимо еще что то делать?  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Командировка | ALO | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 23 | 10.05.2011 16:37 | 
| Командировка | Kamila | Зарплата и кадры | 13 | 26.02.2008 15:13 | 
| Командировка | musik | Зарплата и кадры | 5 | 02.07.2007 12:17 | 
| Командировка | Innoch | Зарплата и кадры | 8 | 23.04.2007 11:19 | 
| КОМАНДИРОВКА | Еленка | Зарплата и кадры | 4 | 06.02.2007 17:29 |