Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 21.02.2007 
				
				
				
					Сообщений: 207
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте. 
		
		
		
		
		
		
		
	Подскажите, чем нужно закрывать сумму (полное погашение договора), если закрытие его уже произошло, например, в июне, а переслали оставшуюся сумму в июле. С/ф на полную сумму сделана июнем. Спасибо за информацию.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.06.2007 
				Адрес: Нижегородская обл. 
				
				
					Сообщений: 1,072
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если вы продавец и сч-фактуру на полную сумму выписали июнем а оплату получили не полностью, то сальдо на 01.01.07 по ДТ62 у вас должна стоят та сумма которую вы недополучили.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | |
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 21.02.2007 
				
				
				
					Сообщений: 207
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.06.2007 
				Адрес: Нижегородская обл. 
				
				
					Сообщений: 1,072
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если вы работаете в 1С, то каждый месяц должны делать закрытие месяца. 
		
		
		
		
		
		
		
	А вообще да, вы выписали счет фактру и отгрузили товар, а потом получили всю сумму от покупателя. У вас все само собой закрылось. напр. счет факт на 10000 выписана июнем, в июне оплатили 5000. На 01.07.07 Дт.62 5000. Отстаток оплатили июлем. Сальдо на 01.08.07 должно быть 0. А что вы еще хотите сделать?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | |
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 21.02.2007 
				
				
				
					Сообщений: 207
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Оплата интернет услуг | Алеся | Учет в НКО | 8 | 26.03.2008 10:25 | 
| 1с:бухгалтерия 8.0 акт оказания услуг сторонней организацией | Roman_2007 | Программы: 1C 7.7 | 4 | 24.03.2008 14:16 | 
| Операции после регистрации ООО | datacheka | Обучение | 1 | 01.08.2007 11:42 | 
| Оплата услуг сотовой связи в 1С УСНО | Atmel | Программы: 1C 7.7 | 0 | 05.04.2007 16:36 | 
| отпуск после праздников | chaynikk | Зарплата и кадры | 1 | 22.02.2007 09:36 |