Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.10.2009 
				
				
				
					Сообщений: 163
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите, пожалуйста. 
		
		
		
		
		
		
		
	Таблица 2. Перечислен ЕСН. За отчётный квартал в декабре ставим то, что уплатили за ноябрь. Но если мы решили погасить ещё налог , который должны были бы перечислить в январе (решили выплатить зарплату и перечислить зарплатные налоги 25.12.2009 вместо 05.01.2010), ставим тогда в декабре = ноябрь+декабрь? Тогда в графе 9 табл.2 будет задолжность за ФСС (п.11 переплаты по ЕСН) Правильно?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			нет не правильно. если вы в этом году заплатили все налоги тогда у вас задолженность на конец года по 4-фсс должна быть =0. 
		
		
		
		
		
		
		
	вы же начислили, к примеру, 100 руб. и уплатили 100 руб, получается 0 (если сальдо на начало года было =0)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.10.2009 
				
				
				
					Сообщений: 163
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Что то по-видимому не так.Тут ещё вот в чём дело Задолжность за ФСС на начало года 4388,51 (п.12) , а получено от фонда на банковский счёт 3599,46, если на эту разницу (4388,51-3599,46) я уменьшу платёж за декабрь в декабре оплачу тогда будет правильно? И получится в итоге по "0". Или что-то надо дополнительно написать, чтобы учесть?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Наталья_58, формула для расчета такая: задолженность на начало года+начислено за год-уплачено за год -получено от ФСС. 
		
		
		
		
		
		
		
	за счет чего у вас была переплата на начало года? почему вам вернули меньше чем были должны?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.10.2009 
				
				
				
					Сообщений: 163
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			[QUOTE=Veselenochka;265995]Наталья_58, формула для расчета такая: задолженность на начало года+начислено за год-уплачено за год -получено от ФСС. 
		
		
		
		
		
		
		
	за счет чего у вас была переплата на начало года? почему вам вернули меньше чем были должны?[/QUOTE Задолжность -это по уходу за ребёнком. Вернули сколько написала, так стоит в расчётной ведомости у старого бухгалтера. А почему? Это вопрос. Что можно сделать то? Или оставить , чтоб не было только задолжности за нами, а её не будет . А будет за фондом. А перечисления нельзя сделать на меньшую сумму в декабре? Ну нет ничего только расчётные ведомости. А мне нужно сделать теперь за январь-декабрь. С января я так понимаю всё пойдёт по нулям .  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.01.2010 
				
				
				
					Сообщений: 24
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			а в расчетах по есн в этой форме учитывается весь есн или фсс и фомс (без пфр)?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			в форме 4-фсс показываем только ЕСН ФСС. мед фонды и пфр в других декларациях
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, у нас в отчете по ФСС налог в графе 3 табл.2 должен составлчть ровно 2,9% от указанной налогооблагаемой базы. Во всяком случае, в ФСС сверяют именно так. Но я не могу понять, как же быть тогда с регрессом?? как только доходы моих сотрудников превышают определенные планки, программа считает налог с учетом регрессивно шкалы, т.е. никак неполучается ровно 2,9%.. Но как-то же отчет люди сдают)) Видимо, я что-то не понимаю? Подскажите, пожалуйстааааа
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	...под настоящим именем моим меня никто не видел и не знает...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 Статус: особый 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.11.2008 
				Адрес: Славный город на Дону 
				
				
					Сообщений: 3,118
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Почему не правильно? У меня тоже на конец года стоит долг за ФСС. У меня в 4 квартале пособие по беременности и родам и два по рождению ребенка прошли. Они превысили начисления за квартал. В первом квартале долг закроется после начислений. Мы все пособия принимаем в момент выплаты и из ФСС не ждем когда нам будут перечислять деньги. (Наш ФСС работает так, если наших выплат достаточно на погашение, а правилонсть таких возмещений проверяют после проверок.)
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Да, бывает и так....  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			SonNata у них как я поняла не тот случай.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.07.2009 
				
				
				
					Сообщений: 141
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Всем добры день!!! Подскажите, пожалуйста, сегодня сдавала отче в ФСС, вернули из-за того, что не совпадают перечисленные денежные средства по есн (раздел 1 табл. 2), они дали мне распечатку, которую им из РКЦ приносят, там в ноябре м-це какой-то платеж - 157,95, это с нас налоговая что-то сняла или там не знаю что... Как мне теперь быть****** Что исправлять******
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 Снова бух 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Посмотрите эту сумму за ноябрь, если это действительно списали с р/с в погашение задолженности по ЕСН в части ФСС, просто надо провести ее в выписке на 69,1, а в 4-ФСС добавить к сумме платежей за ноябрь. Изменится задолженность на конец года за Вами или фондом. 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Да, кстати, они там копии платежек обычно требуют, а здесь будет инкассовое, которым списали... Последний раз редактировалось Полянская; 15.01.2010 в 12:27.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.07.2009 
				
				
				
					Сообщений: 141
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Дело в том, что ее не списали с нашего р/с. Я пока сдала отчет и указала уплату за минусом этой суммы, запрошу в налоговой уведомление, а там посмотрим.... Просто я с таким первый раз столкнулась... даже не знаю, правильно ли сделала...
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 02.02.2010 
				
				
				
					Сообщений: 74
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Впервые заполняю форму отчета, и возник у меня вопрос: в таблице 2, в первой строке "ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ по временной нетрудоспособности", столбец 3 "Количество дней, выплат, пособий" - какое количество дней нужно указать? Только дни которые оплачены за сет ФСС или общие? У меня в 1м квартале 4 больничных листа, из них 8 дней за счет организации и 69 - за счет ФСС - какое кол-во дней нужно указывать, подскажите пожалуйста.  
		
		
		
		
		
		
		
	Спасибо большое. И еще один вопрос: В таблице 1 в графе "Задолженность за территориальным органом Фонда на начало расчетного периода" (сумма перенесена с расчета за прошлый год), и сумма по оборотке в 1С не идут. В отчете сумма больше на 158 рублей. Оказывается, что бухгалтер работающий ранее в 2009 году не верно рассчитал больничный лист, затем откорректировал его бухгалтерской справкой, но в отчете это не учел. Посоветуйте, пожалуйста как можно все восстановить?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 Снова бух 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Дари добро, число дней - оплаченных за счет ФСС, суммы тоже. 
		
		
		
		
		
		
		
	На 01.01.10 задолженности ни за страхователем, ни за фондом не будет, ставьте по нулям на начало года. А остатки по 2009 г. можно откорректировать и перенести на сч. 69.21.5 - Соц.страх (до 2010 г.). Начинаем новую жизнь  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 02.02.2010 
				
				
				
					Сообщений: 74
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 Снова бух 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 02.02.2010 
				
				
				
					Сообщений: 74
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ОГО, какие новости!!!!!!!! Это по форме 4 ФСС???? Честно, даже и не думала, что жизнь настолько новой будет!!!! И что же получается, они ничего не будут возмещать за прошлый год?????
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| форма 65 в ПФ | griffith | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 6 | 12.01.2010 16:47 | 
| Форма 4-ФСС РФ | katen | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 6 | 21.07.2009 17:50 | 
| Форма №2 для ИП | Gulia | Программы: 1C 7.7 | 5 | 23.03.2009 19:54 | 
| Форма № 1 | Новичок-бухгалтер | Отчетность в примерах и картинках | 2 | 11.03.2008 17:19 | 
| форма ос-1 в 1с | virgin | Программы: 1C 7.7 | 1 | 04.08.2006 11:09 |