Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#1 |
|
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 05.05.2010
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Уважаемые коллеги!
![]() Помогите разобраться. Получила сообщение из налоговой с требование предоставления пояснений. Дело в том что наша орг-ция прешла с ОСНО на УСН с 01.01.10 г. А ндс не восстановили в 4 кв. 2009 г., обнаружила это в конце апреля (самостоятельно), восстановила и заплатила в бюджет + пени, на следующий день пришло это письмо,причем датировано началом апреля, в нем требуют пояснить о причинах неотражения этой суммы по стороке 090 раздела 3 или внести исправления в декларацию. Написать пояснительную записку и предоставить аналитические данные регистров бух. и нал. учета. Подскажите, что писать в пояснительной записке, надо ли описывать то, что я самостоятельно заплатила недоимку и пени? Уточненку подавать в новой форме 2010г. или старой 2009г.? Спасибо!
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,127
Спасибо: 67
|
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 05.05.2010
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Спасибо, что ответили sous! Сдавали по старой №94Н от 11.09.08г. А нам может ещё что-нибудь грозить, кроме уплаченных пени?
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|