Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день! Подскажите пожалуйста. У меня УСН. Я забила остатки на 31.12.06, а с января 2007г. все операции внесла сама (благо их не так много). Но столкнулась с такой проблемой: в услугах сторонних организаций он делает такие проводки Д26 К60 и все, а НДС не выделяет на 19. В настройках проверила- галочка "выделять НДС обособленно" стоит. Также не отражает факт расхода в банковской выписке. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, помогите разобраться, а то голова уже кругом идет. 
		
		
		
		
		
		
		
	 
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Проверьте значение константы "Объект налогообложения: доходы, доходы минус расходы" (Меню "Операции-Константы"). На дату проведения документа значение константы, должно быть равным "Доходы, уменьшенные на величину расходов". (Историю константы можно проверить по кнопочке "F5").
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | |
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 И вот, что меня смущает: у меня есть одна фирма на доходах и там ндс выделяется. Поэтому у меня возник такой вопрос. Какой то нонсенс получается. А в настройках я уже все проверила.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 985
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			смотрите, в документе услуги стор.орг-ий. вы сами-то указывали ставку НДС под общей суммой документа??? 
		
		
		
		
		
		
		
	теперь с выпиской. факт расхода для УСН определяется наиболее поздней датой, либо датой оплаты, либо даты фактич.осуществления расхода. например, вы сделали предоплату за аренду, начислите ее в конце месяца, вот и в расход аренда попадет не в оплату, а на дату начисления.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |