Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 07.08.2010 
				
				
				
					Сообщений: 84
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Как быть если документ авансовый отчет формируется в 1 с 8 верс. 1,6 как попало. Изначально при создании фирмы  вбивались только поступления по авансовому отчету и закладка оплата, а расходники не были выписаны, поршло 2 месяца  я пришла к ним работать и мне приходится налаживать всю кассу стала оформлять и забивать РКО, ПКО, и формировать полностью аванс. отчет , мне программа формирует их как попало , т. е. все забито а пишет буд то есть предыдущий остаток денег хотя их быть не должно  или пишет что выдано сумма такая то и потрачено тоже такая же сумма что и выдана, хотя израсходовано то меньше чем выдано, и соответственно пишет перерасход , чушь какая то , а все это происходит потому что время формирования закладок товары и оплата другое т. е. забивались то они гораздо раньше в июне в июле , а расходники и приходники вбивались сейчас, как сделать так что бы проводилось все правильно по времени , я так мучаюсь приходится менять время проведения документа как расходного подстраиваться под время когда забивались товары, оплата, и соответственно время приходника, а этих блин документов то накопилось очень много , что мне теперь никак не исправить время автоматически, так и менять время каждого документа ? 
		
		
		
		
		
		
		
	 
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.07.2010 
				
				
				
					Сообщений: 172
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			",,,,формировать полностью аванс. отчет,,," - это как понять, т.е. вы заполняете закладку "аванс" в авансовом отчете? , если вы забиваете расходники и приходники сейчас, то сначала забейте РКО и ПКО все, затем сделайте групповое перепроведение документов, а уже потом правьте авансовые отчеты, может так и получится так как вам надо.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 07.08.2010 
				
				
				
					Сообщений: 84
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			спасибо седня попробую, а где это находится групповое перепроведение документов
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.09.2010 
				
				
				
					Сообщений: 350
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У меня похожая ситуация, только вот мне страшно делать групповое перепроведение документов, что может измениться в программе? Я работаю бухгалтером первый месяц, конечно еще на испытательном сроке, и если что накосячу, то по головке не погладят!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | |
| 
            
			 всё интересно! 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 10.03.2010 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				Возраст: 62 
				
					Сообщений: 8,168
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 140
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 7
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Коллеги помогите, плиз!!!! 
		
		
		
		
		
		
		
	![]() Не могу авансовый отчет в 1С: 8 сделать нормально: Перерасход на начало ставит другую сумму, чем в предыдущем авансовом на конец... Заметила, что это как-то связано с вкладкой авансы, но никак не могу понять как((((( Подскажите, как сделать, чтобы остаток на начало совпадал с остатком на коец в предыдущем??? Документ аванса - платежные поручения (картсчет). Карточка счета показывает, что все хорошо......  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 7
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Причем если АО проводить день в день, то перерасход на начало ровно на 25000 больше, чем на конец, а если следующим днем, то на 6000 меньше. 
		
		
		
		
		
		
		
	Ну кто-нибудь... неужели все спят уже???(((((  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 . 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.08.2010 
				
				
				
					Сообщений: 4,732
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 551
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Так вроде других причин не может быть, на остатки влияет только закладка Авансы 
		
		
		
		
		
		
		
	...ну не знаю...попробовать перепровести документы по порядку...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 Азазелька 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			а если попробовать перенести документ в конец дня? (учесть хронологический порядок в базе!!!)
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 7
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 Азазелька 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			сделать документ непроведенным, затем щелкнуть правой кнопкой мышки, откроется окошко, выбрать "изменить время документа", затем выбрать "в конец дня" и перепровести
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,095
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			зайдите в документ и измените время в ручную и не мучайтесь. 
		
		
		
		
		
		
			стоп не внимательно прочитал тему, так не делайте. 
				__________________ 
		
		
		
		
		
			...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. Последний раз редактировалось TytOnXamOn; 20.10.2010 в 17:16.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,095
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			заходите в документ Действия-Установить время и выбираете нужный пункт.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |