Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.10.2007 
				Адрес: г.Пенза 
				
				
					Сообщений: 17
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день. Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос:  наша организация применяет УСНО 6%. На какой счет списывать комиссию банка, за безналичные переводы, за пересчет наличных.???? раньще я все списывала на 44. Теперь к нам пришла новый главбух и сказала, что списывать нужно на 26. Я в полной растерянности. Подскажите как же на самом деле правильно
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 04.09.2007 
				
				Возраст: 47 
				
					Сообщений: 1,456
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 10
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я списываю на 91.2. А чем мотивирует Ваш главбух такое списание? Описался. 
		
		
		
		
		
		
			 
		
				__________________ 
		
		
		
		
		
			Налоговый кодекс - настольная библия каждого бухгалтера! Минуточку! Я же атеист.  
			Последний раз редактировалось martm; 08.10.2007 в 09:59. Причина: пр.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.10.2007 
				Адрес: г.Пенза 
				
				
					Сообщений: 17
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Пока ничем. Услышала это от нее с утра, а потом она ушла. Теперь жду понедельника, что бы выяснить это.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#7 | |
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 10.09.2007 
				
				
				
					Сообщений: 811
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 В моей конфигурации (Упрощенка)1С-91,2-прочие доходы не принимаем-е к н/о Так что я использую 91,4- прочие расходы принимаемые к НУ  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Комиссию банка,всегда списывала на 91-4,в 1-с упрощенка они автоматически принимаются на расходы. 
		
		
		
		
		
		
		
	Мы как-то разбирали это на работе, и пришли к выводу,что это правильно, аргументировать не могу,но если нужно поинтересуюсь!:smile:  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 Злой гений! 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			услуги банка списываю на 91,2
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Безвыходных ситуаций нет, из любой ситуации есть выход   ![]() Стремление некоторых к идеалу делает их невыносимыми. "Все, что совершает человек, определяется уровнем его личной силы. А сила зависит лишь от того, какого рода знанием человек владеет". Карлос Кастанеда  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 Бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.10.2007 
				Адрес: Юг 
				
				
					Сообщений: 217
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите, пожалуйста, устроилась на новую работу (УСНО-15%), там учет не велся вообще в этом году.Провожу выписки банка, и вижу, что за прошлый год комиссия банка списывалась на 60.2! Я работала на ОСНО и списывала на 91.2. Как быть, подскажите, профессионалы? Могу ли я как-то это изменить?
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось Lala; 08.10.2007 в 14:44. Причина: одна и та же тема.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | |
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 10.09.2007 
				
				
				
					Сообщений: 811
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 То есть, может просто банк вовремя не предоставил вашей организации документы.......они это любят....нужно напоминать. А если ситуация не в документах, то соответственно эти деньги у вас зависли на 60 сч.( в авансах) в расходы они по моему не должны попасть.....))))) В каком отчетном периоде? Если в этом ( т.е. в этом квартале) то просто перебейте 60 на 91 в выписках и ваши расходы лягут в КДиР, а если в прошлом, то соответ. вы занизили расходы и есть два варианта, или все поправить и сдать уточн. или поправить уже в этом отчет периоде.....))))  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			По поводу изменить не уверена.В зависимости от того какие были сделаны проводки.Могу предположить,что проводили как оплату поставщику и приходовали счет-фактуру от банка,например может так: 
		
		
		
		
		
		
		
	Д 60 К51 Д91-2 (44) К60  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.10.2007 
				Адрес: Питер 
				
				
					Сообщений: 61
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А у меня вопрос по 1С УСН:решила услуги банка сразу относить на 91.4 (а не на 76.6 как до этого) и теперь у меня получается,что в назначении платежа у меня стоит РКО,в субконто 1-тоже РКО (вид прочие доходы и расходы),тогда в субконто 2 я указываю название банка?Просто странно,что автоматически не появляется справочник контрагентов.Отсюда и сомнение,может надо по-другому заносить..
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В моей программе все нормально,даже книга доходов и расходов формируется (ну,банк отражается с остальным напряг) сейчас посмотрела стоит Д91-4 К51.Кстати, 91-4 я поставила,когда начала учет при формировании выписки
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | |
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 10.09.2007 
				
				
				
					Сообщений: 811
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | |
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 10.09.2007 
				
				
				
					Сообщений: 811
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Субконто 2 нет.....нет никакого справочника...зачем вам банк....)))) У вас будет: Прочие выплаты, Услуги банка....  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 24.10.2007 
				
				
				
					Сообщений: 2
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ой, а может кто подскажет: у меня два вида деятельности усн и енвд, услуги банка надо распределить так, чтобы они отразились в кдир. Подскажите, пожалуйста!  
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 23.10.2007 
				
				
				
					Сообщений: 821
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 166
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Услуги нотариуса на какой счет? | mari661 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 10.06.2008 19:15 | 
| Помогите разобраться на какой счет отнести вклад в УК | Катюша | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 13.10.2007 05:59 | 
| На какой счет отнести? | Ольга Александровна | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 7 | 20.08.2007 13:06 | 
| На какой счет списать? | Ольга Александровна | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 4 | 07.08.2007 11:44 | 
| На какой счет учитывать молоко за вредность? | Юля А | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 14.03.2007 15:48 |