Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#1 |
|
Главный бухгалтер
|
Всем привет! Помогите, пожалуйста разобраться с товарами принятыми на комиссию. Мы приняли товары на 004 счет, а потом решили расторгнуть договор, но руководство решило не возвращать товары, а выкупить. Подскажите как в программе 1С сделать переход товаров со счета 004 на счет 41. Заранее благодарю.
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,134
Спасибо: 68
|
[QUOTE]не возвращать товары, а выкупить[QUOTE] неплохо бы и договор переписать на куплю-продажу
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
Главный бухгалтер
|
у нас заключено дополнительное соглашение, где указывается что товар является нашей собственностью, после расторжения. Но я несовсем поняла проводки товар принят на комиссию Д - К004, Задолженность отражена на сч. 76-5, я делаю проводку Д 41 К 76-5, а какже с остатком на счете 004
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
Главный бухгалтер
|
Помогите, пожалуйста, зашла в тупик, не могу сообразить не как.
|
|
|
|
|
|
#7 | ||
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,134
Спасибо: 68
|
Цитата:
приходуем товар уже по доп соглашению Дт 41 Кт 60 Цитата:
|
||
|
|
|
|
|
#8 |
|
Главный бухгалтер
|
Спасибо за помощь, я поняла что надо сделать возврат, а потом его опять оприходовать. сегодня попробую это сделать.
у меня задолженность висит по Дт 76-5, т.к. мы товар оплатили согл. доп. соглашения. Я так понимаю, что теперь мне надо просто сделать проводку вручную Дт 60 К 76. Правильно? |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#9 |
|
Модератор
|
По-моему, не надо смешивать два различных договора - комиссии и купли-продажи, даже если они оформлены с помощью основного договора и дополнения к нему. Фактически - это два различных договора с различными взаимными обязательствами и различным бухгалтерским оформлением.
Мне кажется. что методологически правильнее будет сначала полностью завершить все, что относится к комиссии - проводки со счетами 004 и 76, а затем оформлять обычным образом покупку (плюс ТОРГ-12 и с/ф на покупку с датой покупки). |
|
|
|
|
|
#10 | ||
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,134
Спасибо: 68
|
Цитата:
Цитата:
|
||
|
|
|
|
|
#11 |
|
Главный бухгалтер
|
Скажите пожалуйста при возврате товара я должна выписывать счет/фактуру?
|
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Товары без НДС | Ольгуха | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 07.10.2010 12:31 |
| как приобретать товары без нДС | metrognom | Налоги и право. Юридические вопросы. | 14 | 02.10.2007 18:40 |
| Возмещение расходов директору. Куда отнести комиссию банка? | Velsy | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 19 | 27.09.2007 18:39 |
| Иду на комиссию в нологовую по легализации з/п | Антоник | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 28.06.2007 08:07 |
| Как пробить через кассу товар,который взят на комиссию? | Нэсти | Расчеты наличными | 2 | 27.04.2007 22:31 |