Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#1 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.06.2007
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
Помогите разобраться.
В ресторане ведется учет товаров и сырья от поставщиков (юридических лиц) по безналу, т.е. он ведется по покупной стоимости без НДС. А уже затем считается наценка ( у нас они разные). А вот как правильно делать, когда например: покупается некий товар, продукты и сырье по "Метро Кэш Кэрри" за наличный расчет. (Для это каждый день выдаются деньги кассиром экспедитору. За которые он отчитывается авансовым отчетом.) Там выдается на кассе товарная накладная и как копия счет - фактура с чеком (наверное видели, что за счет фактура в этом магазине). Вопрос в том, что: как приходывать этот товар?? Выделять НДС? Причем если по безналу закупка происходит раза два в месяц, то в "Метро.." мы закупаемся каждый день, причем перечень продуктов довольно разнообразен... и многочисленен. Последний раз редактировалось АннаБ; 22.10.2007 в 13:53. |
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Помогите пожалуйста!!! | Татиана | Безналичные расчеты | 1 | 03.08.2007 13:48 |
| Пожалуйста помогите!!! | hrusch | Делимся опытом | 1 | 09.05.2007 00:21 |
| Помогите, пожалуйста! | ANA | Обучение | 4 | 19.02.2007 09:41 |
| ПОжалуйста помогите!!! | YtkaiYtua | Обучение | 7 | 31.01.2007 02:15 |
| Еще пожалуйста вопрос!!!!!!!!????? | Татьяна Пон | Обучение | 2 | 27.01.2007 22:20 |