Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#181 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 40
Сообщений: 890
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
|
|
#182 | |
|
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
И еще по поводу этого
Цитата:
) распределение расходов основного производства для услуг сторонним заказчикам "по выручке"
|
|
|
|
|
|
|
#183 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 40
Сообщений: 890
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#184 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 40
Сообщений: 890
Спасибо: 0
|
акт они нам выставляют только один за монтаж ПС, получается что в "Поступлении из переработки" я заполняю только закладку "материалы"
Последний раз редактировалось Arinka; 12.11.2010 в 10:06. |
|
|
|
|
|
#186 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 40
Сообщений: 890
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
|
|
#187 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 40
Сообщений: 890
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
|
|
#188 |
|
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
А выручка то есть на 90 (ты отразила оказание услуги заказчику?)
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#189 |
|
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
Проверь по обороткам 20 и 90 ... там все субконто должны быть заполнены и закрытие будет только одинаковым ном.группам (т.е. затраты по основной ном.гр. закроются на 90 по той же ном.группе)
|
|
|
|
|
|
#190 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 40
Сообщений: 890
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
|
|
#193 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 40
Сообщений: 890
Спасибо: 0
|
Ян@, с 90 счета не списывается сумма за канц.товары. Оприходованы они на 10.6 счет, потом списаны по "требование-накладная" на 26 счет. Правильно ли это?
|
|
|
|
|
|
#194 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 40
Сообщений: 890
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
|
|
#196 |
|
статус: бухгалтер
|
Arinka, всегда пожалуйста, сама учусь потихоньку, рада поделиться информацией. =))))
__________________
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал “Форбс” и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!! |
|
|
|
|
|
#197 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 40
Сообщений: 890
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
|
|
#199 |
|
статус: бухгалтер
|
Ян@, подскажи, пожалуйста, я когда 26 вручную закрываю, формирую проводку Дт 26 Кт 20.01, но почему-то всё равно не закрывается. =( Почитала мнения, у меня нет выпуска на 20 счете. Как тогда закрывать? Директ-костинг не использую.
И ещё вопрос тоже немного не по теме, а как лучше выписывать счета в рамках договора, на каждую услугу отдельный счет или один счет на все услуги в рамках договора, как правильнее?
__________________
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал “Форбс” и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!! |
|
|
|
|
|
#200 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 40
Сообщений: 890
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|