Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 08.12.2010 
				
				
				
					Сообщений: 2
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У меня такой вопрос: предприниматель занимается грузоперевозками и пассажироперевозками, у него 2 машины..Наемных сотрудников у него нет, работает только он..Когда-то людей возит на 1ой машине, когда то груз на другой..Звонят из налоговой и говорят - приходите объяснить почему у вас официально не оформлены сотрудники...а у него и нет никаких сотрудников..вот и возник вопрос, может неправильно заполнили декларацию?Для грузоперевозок применяли коэф. к2=1, для пассажироперевозок 0,25..может эти коэффициенты надо было как то уменьшать, с учетом того,что он не 100% времени ездит на какой-то одной машине...Почему в налоговой возник вопрос о сотрудниках?
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Потому что в налоговой базе за ним числится две машины, потому и задают вопрос, нужно просто пойти и объяснить, что машины у него две, но наемных сотрудников нет, на одной машине работает, другая в этот момент простаивает, когда работает вторая машина, то первая простаивает. Есть заказы на грузоперевозки, перевозит грузы, нет заказов, то перевозит пассажиров на второй машине. Вопрос этот возникает, что в налоговой есть данные по двум машинам, сведения эти попадают к ним из ГАИ, для того, чтобы транспортный налог налоговая считала, который он должен ежегодно платить.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 08.12.2010 
				
				
				
					Сообщений: 2
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо.вообще мы так и думали, конечно,но просто как то возникли сомнения,вдруг в декларации что-то не так указали, коэффициенты например и т.п.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 я где-то здесь... 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Такой вопрос возник сегодня... ИП УСН 6%, есть наемные работники. На них перечисляли не 14% в ПФР, а 20% (т.е. соответственно 14% и 6%). Возможно ли будет после акта сверки зачесть излишне выплаченные суммы в следующем году? 
		
		
		
		
		
		
			 
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Страшнее законов в государстве только практика их применения!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 22.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11,386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 470
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Sterv@,  
		
		
		
		
		
		
		
	а начисляли сколько? РСВ и СЗВ уточнять не придется? возможно, только проверьте свои отчеты, правильно ли там начислено....  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 я где-то здесь... 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			за ноябрь начислено и уплачено по 2 сотрудникам по 20%, на остальных все верно. в ПФ сказали, что в отчете отразить нужно будет и зачтут в следующем году, насколько это верно, не знаю.. 
		
		
		
		
		
		
			 
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Страшнее законов в государстве только практика их применения!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 22.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11,386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 470
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Sterv@,  
		
		
		
		
		
		
		
	ну тогда ничего страшного пока нет, сделайте в учете корректировку и начислите правильно как надо, соответственно и отчетность сдадите правильную, а переплата пусть будет, как правильно сказали вам ее зачтут, главное подать в ПФ правильные начисления....... это они имели в виду переплату показать, а она как раз и выплывет у вас, если вы сейчас все откорректиркуете в начислениях....  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |