Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.11.2007
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Дали новый участок работы - учет НДС. Раньше никогда этим участком не занималась (новичок). Позиция руководителя: посмотри как делали до тебя и сделай также. Помогите советом и определиться какправильно поступить?
По предыдущим документам по учету НДС разные исполнители поступали по разному. Вобщем получилось 3 варианта: 1. бухгалтер платил всё НДС по полученным авансам и в декларации НДС исчислена к уплате. 2. бухгалтер списывал разницу (8%)себестоимость, между НДС (10%) с авансов полученных и НДС (18%) с с/ф предьявленных поставщиками. 3. бухгалтер разницу между НДС (18%-10%) в декларации по НДС исчислял к возмещению, в результате на 68 сч. огромный дебетовый остаток. Все бухгалтера работавшие по учету НДС сейчас уволились, получилось сколько людей столько и мнений. Это не правильно! Вся проблема по учету НДС свалилась на меня, а сдача декларации по НДС за ноябрь не за горами. ПОМОГИТЕ! Жду советов и помощи от опытных и знающих. Интересна любая информация по НДС (дополнительно к налоговому кодексу). Информация о фирме: ЗАО, основной вид деятельности - редакция и издательство, занимается изготовлением печатной продукции (журналы, книги и т.д.) и её распространением. Заказчики оплачивают продукцию с НДС 10% в соответствии с НК, реализуется продукция соответственно с 10% НДС. Поставщики работ, услуг по изготовлению печатных изданий представляют с\ф с НДС 18%. Вопрос: Как правильно учитывать НДС в данной ситуации и как правильно исправить предыдущие ошибки (ситуация описана за период 2006-2007 годы)? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Злой гений!
|
![]()
1 вариант реален. На все авансы выписывается сч. фактура на аванс. И уплачивается НДС. После закрытия работ НДС с аванса ранее уплаченный учитывается, в книге покупок и книге продаж. Т.е. ничего сложного нет. Кстати на форуме есть ветка именно по счет фактурам на аванс и и как учитывать НДС. Поиском воспользуйтесь. Очень интересно будет почитать.
__________________
Безвыходных ситуаций нет, из любой ситуации есть выход ![]() ![]() Стремление некоторых к идеалу делает их невыносимыми. "Все, что совершает человек, определяется уровнем его личной силы. А сила зависит лишь от того, какого рода знанием человек владеет". Карлос Кастанеда |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,136
Спасибо: 68
|
![]() Цитата:
а по № 3- да, такая ситуация реально возникает когда реализуется товар по ставке НДС 10 %, предъявляется НДС 18 %, сальдо Дт 68 очень даже может быть |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Первое -НДС к уплате расчитывается Сумма НДС , которую мы должны заплатить минус то что нам предъявили поставщики материалов, услуг и т.д.
К уплате : -НДС от реализованной продукции , работ услуг ( в Вашем случае 10%) -НДС с полученных авансов от покупателей Итого к уплате НДС в декларации = сумме НДС по книге продаж Вычеты : -НДС предъявленный поставщиками (услуги, материалы и т.д. , по ОС -если они введены в эксплуатацию) -НДС по авансам от покупателей полученных в предедущих периодах, реализация по которым прошла в отчетном месяце итого вычеты по НДС в декларации - сумме НДС по книге покупок Записи в книге продаж и книге покупок по Авансам делать обязательно, В Вашей ситуации действительно может быть дебетовое сальдо по расчетам с бюджетом по НДС, Почему бы Вам не вернуть эти деньги из бюджета (немного хлопотно, но если приличная сумма , Вашему предприятию она лишняя не будет)-это реально и возможно, правда деньги возвращают после проведения камеральной проверки да и ещё к вычету НДС принимается только по тем материалам и услугам , которые принимаются к расходам по НК РФ гл. 25, тоесть оправданным и подтвержденным документально |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.11.2007
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо за то, что откликнулись.
Этот вопрос пока понимаю плохо, после попыток понять получилось следующее. По пункту 2 бухгалтер делал следующее: К уплате : -НДС от реализованной продукции , работ услуг (10%) -НДС с полученных авансов от покупателей (10%) Итого к уплате НДС в декларации = сумме НДС по книге продаж Вычеты : -НДС предъявленный поставщиками (услуги, материалы и т.д.) (18%) Итого вычеты по НДС в декларации = сумме НДС по книге покупок Разницу между НДС списывал на сч 90 "Себестоимость продаж", декларация по НДС сдавалась с нулевой (нет не уплаты, не возмещения). Правильно, ли это? Сомневаюсь? |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.11.2007
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Сейчас нет уверенности в правильности учета НДС, слишком много разных вариантов учета. Пока пытаюсь понять как правильно? Налоговая еще не разу не проверяла фирму за 10 лет. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Злой гений!
|
![]()
посматрите вложения
__________________
Безвыходных ситуаций нет, из любой ситуации есть выход ![]() ![]() Стремление некоторых к идеалу делает их невыносимыми. "Все, что совершает человек, определяется уровнем его личной силы. А сила зависит лишь от того, какого рода знанием человек владеет". Карлос Кастанеда |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,136
Спасибо: 68
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
приходник дали. а чек нет | konfeta | Расчеты наличными | 4 | 21.11.2007 22:11 |
Помогите, пожалуйста разобраться! | Help me, please | Обучение | 0 | 14.06.2007 20:37 |
Помогите разобраться | JLite | Обучение | 1 | 18.05.2007 21:01 |
помогите разобраться (реестр п/п) | stariy-noviy | Программы: 1C 7.7 | 5 | 12.02.2007 18:21 |
помогите разобраться | LYDMILA | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 7 | 22.12.2006 11:39 |