Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 09.04.2011 
				
				
				
					Сообщений: 3
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день! Скажите, пож-та, при проведении документов в колонке Сумма НУ, ПР и ВР пусто. При этом в документе стоит, что расходы НУ принимаются. Никак не могу понять в чем дело?
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 09.04.2011 
				
				
				
					Сообщений: 3
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да, у меня ИП УСН доходы минус расходы. Т.е. это правильно, что не формируются проводки по НУ, но у меня тогда в ОСВ контроль не нулевой, а я читала, что БУ=НУ+ПР+ВР. Как тогда быть?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 . 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.08.2010 
				
				
				
					Сообщений: 4,732
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 551
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Это правило действует для общей системы н/о и применении ПБУ 18. 
		
		
		
		
		
		
		
	По сути там наверняка все суммы БУ ... просто вам это не нужно смотреть. При УСН анализируете во всех отчетах только БУ.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 13.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 78
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Организация на ОСНО, ПБУ 18/02 не применяет. 
		
		
		
		
		
		
		
	На конец 2010 года по счетам НУ остатков нет. Однако при переходе на 8.2 программа выдала начальное сальдо по счетам налогового учета. по Кт сч 60 - равное задолженности перед поставщиками по Дт сч 62 - равное задолженности покупателей. Естественно суммы эти не равны. Теперь оборотно-сальдовая НУ выглядит забавно, дебет не равен кредиту. ![]() Но и это еще не все. Теперь в НУ по з/пл попадает расходный кассовый ордер и зарплата начисленная в марте, а выплаченная в апреле висит в Кт 70 счета по НУ. В прошлой версии эта цифра попадала в НУ из закрытия месяца. Третий день пялюсь в монитор. Что делать? ![]()   Граждане помогите. Это я сошла с ума? Или теперь в НУ Дт и Кт могут быть не равны???Буду благодарна за любую информацию.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |