Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#21 |
|
Главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Адрес: Тольятти
Сообщений: 546
Спасибо: 0
|
Покупатели получают только те, которые просят) а распечатываю обязательно, ещё и ручками номенклатуру вбиваю, а то у меня только пишет "предварительная оплата"...
|
|
|
|
|
|
#22 |
|
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,342
Спасибо: 37
|
|
|
|
|
|
|
#23 |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#24 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.09.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 28
Спасибо: 0
|
Меня мучает вопрос.
Если в выписке сказано "Предоплата" - это аванс 60,2 но многие пишут за товар -товар отгружается следущим кварталам, я должна выпысать с/ф на аванс. |
|
|
|
|
|
#25 |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
В любом случае,если деньги поступили ранее отгрузки,для продавца это аванс и нужно начислить НДС с аванса,сформировав счет-фактуру на дату поступления денег.
|
|
|
|
|
|
#26 |
|
Главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Адрес: Тольятти
Сообщений: 546
Спасибо: 0
|
Аланда, да обновляюсь постоянно, ввожу на основании выписки... "Предварительная оплата" пишет и всё...
|
|
|
|
|
|
#27 |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
Еще момент я не написала,вместо Основного договора мы указываем № счета покупателю.Когда выписываем счет ,можно сформировать новый договор ( нажать кнопочку НОВЫЙ, сформируется автоматически),и все документы ( выписки,накладные ,счета-фактуры) будут оформляться по этому счету в качестве договора.
|
|
|
|
|
|
#28 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#30 |
|
Главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Адрес: Тольятти
Сообщений: 546
Спасибо: 0
|
Тааааак! Всё понятно! Я тоже не использую Основной договор, а по счетам дроблю! Так у меня счета менеджеры выписывают, у нас не сеть с ними, и мне ручками вбивать сидеть накладную или счет один фиг время терять... То есть в моей ситуации теперь нужно на основании отгрузок ввести все счета и сч-фактуры на АВ будут заполняться с номенклатурой? До выписки банка я ни номер счета, ни номенклатуру не вижу...
|
|
|
|
|
|
#31 |
|
Главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Адрес: Тольятти
Сообщений: 546
Спасибо: 0
|
А где счет прицепить? Чтоб номенклатуру видел?
|
|
|
|
|
|
#32 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
Не успела увидеть.
Просто если счета выписываются в другой программе (как у меня например) То забивать их приходится самой при поступленнии денег но правда это облегчает процес выписывания Накладной и сч. ф-ры при реализации, так что деваться не куда - Завожу счета . |
|
|
|
|
|
#33 |
|
Главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Адрес: Тольятти
Сообщений: 546
Спасибо: 0
|
Нашла, в банковской выписке, где Документ поставки. Я там раньше накладные прицепляла, только по доплатам 62.1, а теперь ещё счета буду прицеплять по 62.2! Спасибо, дорогие!!!
![]()
|
|
|
|
|
|
#34 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
|
|
|
|
|
|
#36 |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
|
|
|
|
|
|
#37 |
|
Главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Адрес: Тольятти
Сообщений: 546
Спасибо: 0
|
Да, с последней выпиской проверила, занесу счета и так удобнее будет заполнять сч-ф авансовые... Только вот с 50%ной предоплатой интересно как быть...
|
|
|
|
|
|
#38 |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
|
|
|
|
|
|
#39 |
|
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,342
Спасибо: 37
|
|
|
|
|
|
|
#40 |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
|
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|