Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#21 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 03.11.2009 
				
				
				
					Сообщений: 4
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			и еще: у меня машины по договору безвоздмездного пользования, 
		
		
		
		
		
		
		
	это правильно? считается ли это моим внереализ. доходом, если да, то я с их рыночной стоимости должна буду уплатить налог по УСН 6%? или мне лучше сделать символическую плату за их аренду.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#22 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 23.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#23 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Вопрос: Общество с ограниченной ответственностью находится на УСНО (доходы). С 2008 года организация планирует оказывать автотранспортные услуги спецтехникой. На оказание данных услуг будет привлекаться третье лицо. Плату за оказание возмездных услуг Заказчик, согласно акта - выполненных работ и счет - фактуры перечислит на расчетный счет общества, а оно затем перечислит Исполнителям (третье лицо). В конечном результате планируемая плата за оказание возмездных транспортных услуг взимая организацией с третьего лица, составляет 10 % от суммы подписанного акта - выполненных работ Заказчиком. Какая сумма будет являться налоговой базой для исчисления единого налога? г. Пыть - Ях Ответ: В соответствии с пп. 5 п. 2 ст. 346.26 НК РФ система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности применяется в отношении предпринимательской деятельности по оказанию автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг. При этом единый налог на вмененный доход в связи с оказанием данного вида услуг должен исчисляться и уплачиваться организацией только в том случае, если соответствующие услуги оказываются в рамках самостоятельного вида предпринимательской деятельности. Как следует из Вашего запроса, при оказании автотранспортных услуг будет привлекаться третье лицо, т. е. Вы будете выступать посредником между Заказчиком работ и непосредственными исполнителем – третьим лицом, оказание транспортных услуг не будет осуществляться самостоятельно, следовательно, не подлежит налогообложению ЕНВД. Данный вид деятельности подпадает под действие упрощенной системы налогообложения. Согласно п. 1 ст. 346.15 НК РФ при определении объекта налогообложения учитываются доходы от реализации товаров (работ, услуг), имущества и имущественных прав, определяемые в соответствии со ст. 249 НК РФ, а также внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 НК РФ. При этом доходы, перечисленные в ст. 251 НК РФ, не учитываются. Подпунктом 9 п. 1 ст. 251 НК РФ предусмотрено, что при определении налоговой базы не учитываются доходы в виде имущества (включая денежные средства), поступившего комиссионеру, агенту и (или) иному поверенному в связи с исполнением обязательств по договору комиссии, агентскому договору или другому аналогичному договору, а также в счет возмещения затрат, произведенных комиссионером, агентом и (или) иным поверенным за комитента, принципала и (или) иного доверителя, если такие затраты не подлежат включению в состав расходов комиссионера, агента и (или) иного поверенного в соответствии с условиями заключенных договоров. К указанным доходам не относится комиссионное, агентское или иное аналогичное вознаграждение. То есть имущество (в том числе деньги), полученное от комитента, принципала и (или) иного доверителя у комиссионера (агента или иного поверенного), находящегося на УСНО, доходом не является и единым налогом не облагается. Денежные средства, полученные в счет возмещения расходов поверенного, также не являются доходами последнего. Его доходом являются суммы агентского (комиссионного) вознаграждения, дополнительного вознаграждения, если его получение предусмотрено агентским договором (договором комиссии), а также сумма дополнительной выгоды, которая остается в распоряжении поверенного. Таким образом, налоговой базой в Вашем случае будет являться сумма вознаграждения, полученная по договору. Аналогичная позиция изложена в письмах Минфина от 22.08.2007 № 03-11-05/194, от 24.05.2005 № 03-03-02-05/23 и от 18.05.2007 № 03-07-14/14.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#25 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 10.05.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Привет всем, ребятки. Вот недавно нашел отличненький сайтик. И решил воспользоваться их услугами. Арендовали машину быстро и даже много денег не взяли. 
		
		
		
		
		
		
		
	Все просто отлично, всем рекомендую!!!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#26 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 27.05.2010 
				
				
				
					Сообщений: 10
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			подскажите пожалуйста Организация занимается грузоперевозками, применяет УСН 15%, собственных машин нет, т.е. транспортно-экспедиционными услугами, мы заказываем машины для перевозок и предлагаем их другим, какие документы будет проверять налоговая для проверки. Я считаю ТТН и акт выполненных работ. 
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#27 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Если грузоперевозками, то не зависимо от того, свои машины или арендованные, налог будет ЕНВД, расчет которого зависит от количества машин.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#28 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 27.05.2010 
				
				
				
					Сообщений: 10
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			нет у нас точно экспедиторские услуги, мы ищем транспорт например: у нас заказывают машины за 10000, а мы нанимаем стороннюю машину за 9500, выручка у нас получается 500 рублей. В доходы попадает 10000, а в расходы у меня попадает сумма 9500 руб. В подтверждении расходов я подкладываю следующие докумены: ТТН и акт выполненных работ на грузоперевозку. Я правельно делаю?  
		
		
		
		
		
		
		
	  Если знаете напишите пожалуйста вдруг у нас будет проверка, а в транспорте столько подводных камней, буду очень вам признательна.
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#29 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#30 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 27.05.2010 
				
				
				
					Сообщений: 10
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			(какие документы вы оформляете ...) Мы оформляем 1. Заявку на грузоперевозку. 2. договор транспортно-экспедиционных услуг. Когда нам оплатят за рейс, мы согласно счета и акта выполненых услуг перевозчика, которого наняли, так же заключив заявку и договор на перевозку, оплачиваем ему за транпорнтные услуги. У нас лишь остается разница т.е наша прибыль с этой поездки, с которой уплачиваем 15%. И ЕНВД мы не сдаем...правельно?
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось lola26; 29.05.2010 в 09:50.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#31 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#32 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 27.05.2010 
				
				
				
					Сообщений: 10
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#33 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 27.05.2010 
				
				
				
					Сообщений: 10
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вам спасибо, я все прочитала, но нигде не сказано, что именно Организации, оказывающей транспортно-экспедиционные услуги необходимо в подтверждении своих расходов, я прикладываю к акту выполненных работ перевозчика и ТТН, и еще заявку с перевозчикам. Может конечно что то и лишнее, но нигде не могу найти, что именно нужно.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#34 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.08.2011 
				
				
				
					Сообщений: 4
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый вечер! Подскажите, плиз, правильно ли я подсчитала ЕНВД? 
		
		
		
		
		
		
		
	Муж- ИП, в наличии 1 авто грузоподъемностью 5 т, больше работников, кроме ИП нет. НБ=6000*1,372*0,9*(1+1+1)=22 226,40 р ЕНВД= 22 222,40*15%=3 333,96 р. 3 333,96 р.- это сумма за месяц или квартал?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#35 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Это сумма за квартал и из нее еще можно вычесть начисленные и уплаченные в пределах квартала взносы, но не более 50% от суммы начисленной ЕНВД, т.е. после вычета у вас сумма должна быть не меньше 1667 руб.  
		
		
		
		
		
		
		
	Сумма налога округляется до целых.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#36 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.08.2011 
				
				
				
					Сообщений: 4
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			а я правильно взяла 6000 руб (по таблице это базовая доходность в месяц) или надо было 18 000 (6000р.*3мес)?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#37 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			viola-tricolor, это базовая доходность  за единицу физ.показателя. В своем расчете Вы: БД умножаете на коэффициенты и на физический показатель за все три месяца. У Вас ВСЁ правильно, не переживайте!!!!!!!!! Вам, MarinaAnna написала, что сумму исчисленного налога (в Вашем случае - 3 333,96 р.) можно уменьшить на сумму страховых взносов, но не более, чем на 50 %  
		
		
		
		
		
		
			 
		
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#38 | |
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.08.2011 
				
				
				
					Сообщений: 4
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#39 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.08.2011 
				
				
				
					Сообщений: 4
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#40 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| 1c компл. ЕНвД и не ЕНВД. Как зп распределять? | IrM | Программы: 1C 7.7 | 0 | 17.11.2006 13:28 |