Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			в акт. стр. 300  -  11 232 , в пас. стр. 700 - 11 147, должно стр.300=стр700, у меня почему- то не получается....
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибочки огромное всем!!! Я последовала вашему совету и нашла в ОСВ сумму на которую не шел баланс. Это налог на прибыль. 
		
		
		
		
		
		
		
	Теперь у меня напрашивается еще один вопрос, я делала проводки в ручную в конце каждого квартала: Дт 99,2,1 Кт 68,4,3 – нач. налог на прибыль Дт 99.2.1 Кт 68.4.1 – авансовые платежи В конце года в ОСВ было так: Дт Кт 68.4.1 168566 136427 68.4.3. 84283 Баланс не шел именно на сумму 84283, тогда я удалила проводку Дт 99.2.1 Кт68.4.3 , и у меня все получилось!!! Подскажите пожалуйста, верно ли я делала проводки и правильно что я удалила одну из них, а может мне не надо было делать эти проводки вообще???  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Е.Л., в какой программе вы делали эти проводки?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	  С уважением, Константин, специалист 1С (mail@kvik-1c.ru, ICQ - 222385666)Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц) ![]()  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Е.Л.,  
		
		
		
		
		
		
		
	имелась в виду еще и конфигурация(релиз) т.е. Бухгалтерия,Предприниматель,Комплексная и пр. А у меня вопрос по плану счетов,что такое сч.68,4,3.Например у нас 7.7.Бух- есть 2 субсчета 68,4,1-расчеты с бюджетом по налогу на прибыль,и 68,4,2-расчет налога на прибыль(который используется,как я понимаю,если применяется ПБУ-18/02) У нас ПБУ не применяется,пользуюсь только сч.68,4,1 для начисления вручную налога за квартал.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 
				__________________ 
		
		
		
		
	  С уважением, Константин, специалист 1С (mail@kvik-1c.ru, ICQ - 222385666)Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц) ![]()  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибочки огромное, да действительно ПБУ 18/02 у нас не применяется. 
		
		
		
		
		
		
		
	В 3 кв. выяснилось, что по налогу на прибыль с 2006 года, висит переплата, в связи с этим авнс. платежи не перечисляли, а защитали с бюджета. Подскажите пожалуйста какой проводкой оформить данную ситуацию???  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.09.2006 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 59 
				
					Сообщений: 5,178
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 38
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Вы даете в проводку только начисление авансовых платежей по сроку оплаты каждое 28-е число, а оплату не делаете.... постепенно за счет начисления - уменьшается задолженность бюджета.... Просто некотрые не производят начисления авансовых платежей в течение года, а дают сразу единую проводку последним днем налогового года...... И все платежи внутри года засчитываются в счет этого однажды начисленного налога на прибыль. Я делаю начисление - авансоввого платежа за квартал, полугодие, 9 мес, год - авансовые платежи внутри каждого квартала Короче если Вы не производите оплату, то и проводки ни какой нет.:smile:  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.09.2006 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 59 
				
					Сообщений: 5,178
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 38
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | |
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 У Е.Л., висит переплата,которую они засчитывают "в уме",не начисляя налог по результатам отчетного периода. Последний раз редактировалось AlexVX; 15.02.2008 в 15:59.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я совсем запуталась 
		
		
		
		
		
		
		
	  помогите пожалуйста!!!!!! Ситуация такая Я начислила налог 99.2.1  68.4.1  1кв. - 7318 2 кв  - 76 965 3 кв. - 52 144 Итого 136427 руб. Уплатила налоги в т. ч. АВ платежи 1 кв 73187+7318 2кв 76965+76965 Итого 168566Декларация за 9 месяцев была к уменьшению на 32139 руб Думала платить ничего не надо, но налоговая решила по другому. Пришлось подать уточненку и заплатить авансы за счет бюджета в сумме 52 144 руб. Обороты за период по налогу в ОСВ безучета налога за 4 кв. такие: 68.4.1 Дт168566 Кт 136427 Вопрос: Какой проводкой показать платежи за счет бюджета на сумму 52144 руб и надо ли вообще Какой проводкой начислить авансовые платежи на прибыль, если 99.2.1 68.4.1 это начисление налога на прибыль???  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.09.2006 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 59 
				
					Сообщений: 5,178
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 38
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Есть начисления- по Декларации- - Авансовые ежемесячные внутри квартала - 1/3. Эти начисления идут в паре с платежками. Если платежек нет - то начислять авансовые платежи все равно нужно. - авансовые ежеквартальные, по итогам налогового периода (квартала). В проводку идет та сумма которую нужно доначислить - её же уплатить. В итоге 28 апреля Вы делаете окончательный аваносвый платеж за Первый квартал. 28 апреля Вы делаете 1/3 от налога на арибыль по результатам 1 квартала. Эту сумму Вы ставите в Декларации. В декларации нет строки где ставится наша оплата, там только начисление. Оплатили Вы с расчетного счета или за счет уже имеющихся денег в бюджете - это второй вопрос. Зачем в середине года путать себя оплатой "в уме". Нужно определиться. Вы делаете начисление налога на прибыль 1. Ежемесячные + Итоги кварталов - 4 раза по 1 бюджету в квартал или 2. Только по итогам кварталов - 1 раз по 1 бюджету в квартал или 3. Только по итогам - 1 раз по итогам годовой декларации. Какой-то один из этих способов. НО в уме должно быть: 1. 28.01.07г Начисление база 3 кв 06. Оплата. 2. 28.02.07г Начисление база 3 кв 06г. Оплата. 3. 28.03.07г Начисление база 3 кв 06г. Оплата. 4. 28.03.07г Начисление 12 мес 06г. Доплата за 2006год. 5. 28.04.07г Начисление за 3 мес 07г. Доплата к 1. 2. 3. 6. 28.04.07г Начисление 1/3 от п.5. Оплата 1/3 7. 28.05.07г Начисление 1/3 от п.5. Оплата 1/3 Если по Вашим данным есть переплата, и Вы смело можете не оплачивать, так и не оплачивайте! Зачем переплату скрещивать с неначисленим авансов?  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Ликвидационный баланс | Nika | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 37 | 27.11.2010 13:57 | 
| Софт на баланс | alexsid | Делимся опытом | 2 | 01.04.2009 13:03 | 
| Бухгалтерский баланс | Варварочка | Делимся опытом | 4 | 23.01.2008 20:34 | 
| Не вовремя сдан баланс. Какие штрафы? | Innoch | Налоги и право. Юридические вопросы. | 2 | 11.07.2007 12:59 | 
| бухгалтерский баланс | Катюша | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 14.02.2007 11:29 |