Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Пришел на новое место работы и обнаружил, что сидящему на больничном сотруднику (заболел в ноябре) выплатили за весь ноябрь зарплату. Больничного пока нет - заболел он надолго. По зарплате за декабрь я могу еще думать до 15.01.07. 
		
		
		
		
		
		
		
	И вот я думаю - придет этот больной в феврале с больничным от 15 ноября. Куда мне тогда относить выплаченную ему за ноябрь зарплату и когда это делать?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | |
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Но меня волнует в этой ситуации путаница с НДФЛ и ЕСН, особенно учитывая близкий отчет по ФСС.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Лучше всего созвониться с больным, выяснить у него про даты в больничном и исходя из этого думать, может у него есть уже закрытый больничный и тогда можно начисления по з/пл  заменить больничным. НДФЛ с него все равно будет. Возможно придется корректировать его размер.  По Есн -квартал же еще не закрыт, внутри квартала сторнируйте все начисления, если вы заплатили налоги по ЕСН,  то у вас будет переплата
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | |
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Проведите  выплату как аванс, а декабрем делайте сторно аванса. 
		
		
		
		
		
		
		
	НДФЛ скорректируете когда он вернет вам излишне выданный аванс, или когда зачтете его в счет оплаты б/л.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |