Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Здравствуйте уважаемые форумовчане!У меня такой вопрос, правильно ли я делаю: 31.10.07г. Кредит. сальдо сч.99.1-1000р. Я для расчета налога на прибыль к счету открыла вручную субсчет 99.2.4 Налог на прибыль (без применения ПБУ 18/02), так как не было другого субсчета. Затем 31.10.07 произвела запись: Д 99.2.4 К 68.4.2 240р. 30.11.07 Кредит.сальдо 99.1 - 2000р. Расчет= 2000-1000 (сальдо на начало) Д 99.2.4 К 68.4.2 240р. Правильно... ? Если кто понял, что я имею ввиду, помогите ![]()  
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			если вы не применяете пбу18/02, то это еще не означает, что у вас полностью должна совпасть бух. и налоговая прибыль. Неужели никаких отклонений нет?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Есть такой счет! 99.3 Бухгалтерская прибыль после налогообложения, туда попадают расходы, не уменьшающие налог на прибыль (налоговую)
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 23.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 6,134
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 68
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			штрафы и пени на организацию это единственное, что вы можете учесть по Д сч.99 (не считая, конечно, налога на прибыль). Все остальные расходы за счет прибыли, как правильно заметила  sous 
		
		
		
		
		
		
		
		
			А что касается именно админитративного штрафа, то этот штраф к организации не имеет отношения, он выписывается на должностное лицо и должен быть им оплачен лично. Последний раз редактировалось Главан; 03.03.2008 в 23:14.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| расчет налога на прибыль | Irysik | Налоги и право. Юридические вопросы. | 0 | 12.12.2007 19:43 | 
| НДС и Прибыль. Казахстан | Тамара Ивановна | Налоги и право. Юридические вопросы. | 2 | 17.11.2007 01:18 | 
| Иструкции к балансу | sinus25 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 25.10.2007 10:01 | 
| Объекты до 20 000 в бухучете | новиЧЧОК | Общая система налогообложения (ОСНО) | 20 | 03.08.2007 13:19 | 
| стандартные вычеты | Мария П. | Зарплата и кадры | 13 | 25.07.2007 05:32 |