Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 04.03.2008 
				
				
				
					Сообщений: 17
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите пожалуйста! У нас фирма существует 1 год. За это время пока все покупается для начала деятельности. 2 месяца(ноябрь, декабрь 2007г.) начисляется и выдается зарплата Ген.директору. Начисляется на сч.26. Надо закрыть счет 26? И как правильно это сделать? Могу ли я списать сч.26 на 90.8.1.?
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 18.02.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Все опреции нужно проводить в том периоде в котором они осуществлялись, вы действительно можете закрыть 26 счет и показать убыток по году, насколько я понимаю так как речь не идет о доходе вообще, но вот с зачетом НДС вам лучше повременить и оставить его на 19 счете транзитом до первой выручки, Удачи
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 26.03.2007 
				Адрес: город - герой Москва 
				
				
					Сообщений: 2,038
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 3
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Согласно Приказу Минфина №94н, 26 счет закрывается ежемесячно и сальдо на отчетную дату не имеет. 
		
		
		
		
		
		
		
	Как правило, 26 счет закрывается 20 счетом проводкой Дт 20 Кт26 Потом 20 закрывается проводкой Дт 90 Кт 20. 90 счет в корреспонденции с 20 счетом при закрытии себестоимости, как правило, дробится следующим образом: Субсчет 90.2 - распределяются прямые расходы Субсчет 90.8.1 – распределяются косвенные (управленческие и.т.д.)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 22.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11,386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 470
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если у вас в учетной политике прописано, что общехозяйственные расходы списывать непосредственно на сч.90 (ПБУ 10/99 п.9), то не зачем эти суммы гонять через 20 счет. Не надо усложнять себе работу. 
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Закрытие счета 26 | п@ник@ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 17.01.2008 15:02 | 
| Закрытие 26 и 44 в С 7.7 | Ната74 | Программы: 1C 7.7 | 1 | 01.11.2007 00:46 | 
| Объясните про 26 и 44 счета | Ната74 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 29.10.2007 22:46 | 
| Иструкции к балансу | sinus25 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 25.10.2007 10:01 | 
| Закрытие счета 90,91,99 | ankam | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 25.04.2007 15:33 |