Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 07.02.2011 
				
				
				
					Сообщений: 125
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте! 
		
		
		
		
		
		
		
	Подскажите как быть? Фирма ООО 15% В 2010 году взносы в ПФР по страховой и накопительной части переводили не на тот КБК (с января по май, уходили в ФНС), когда это выяснилось доплатили в ПФР взносы на правильные КБК. Написали кучу заявлений. В июне 2011 года из налоговой эти деньги вернули в ПФР. Получилась переплата по взносам, перестали платить взносы, списывали эту переплату. 1. Подскажите в КДИР за 2010 год я эти суммы (оплаченные не на тот КБК) вписал в расходы.В 2011 году в КДИР с июня не пишу взносы ПФР (списываю переплату). Это правильно?? 2. Какие бух проводки надо сделать с суммами (не на тот кбк) чтобы было правильно?? Спасибо!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Alter ego 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 30.11.2009 
				Адрес: г.Москва 
				
				
					Сообщений: 55,921
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4,257
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый Жук, в 2010г переплату по взносам вы тоже учли в расходах? Если учли, то убирайте. Эту переплату нужно ежемесячно учитывать в расходах 2011г, в пределах начисленных взносов до полного погашения переплаты, дальше учитываете оплату 2011г  
		
		
		
		
		
		
			КБК в проводках не участвуют, просто эти суммы до июня 2010г - момента перечисления их в ПФР из налоговой , не должны учитываться в расходах в НУ 
				__________________ 
		
		
		
		
	 Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 07.02.2011 
				
				
				
					Сообщений: 125
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Как я понял, суммы которые перечисленные (в 2010г) не на те кбк в КДИР (за 2010г) нельзя в расходы пускать. В расходы пускаются суммы (отплаченные на правильный КБК в 2010)?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Alter ego 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 30.11.2009 
				Адрес: г.Москва 
				
				
					Сообщений: 55,921
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4,257
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			совершенно верно, вы весь 2010г повторно проплатили по правильным КБК ? Вот их и учитывайте, а эти суммы, вылезшие переплатой учтете в оплату 2011г. Ещё у вас должна учесться сумма за декабрь 2009г, если вы её платили в январе и декабрь 2010г тоже должен войти, если на 31.12.10г есть переплата
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
		
			 Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) Последний раз редактировалось Вес`на; 05.02.2012 в 14:06.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 07.02.2011 
				
				
				
					Сообщений: 125
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			большое спасибо
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 07.02.2011 
				
				
				
					Сообщений: 125
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А как по бух проводкам быть? 
		
		
		
		
		
		
		
	Правильные платежи д69.4 к51.1 - страховые в ПФР д69.5 к51.1 - накопит в ПФР А какие бух проводки сделать по платежам которые уплачены не на те кбк, получается что они не туда шли? А как отразить возврат из налоговой когда они вернулись в ПФР??? Чего то не понимаю? спасибо!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 07.02.2011 
				
				
				
					Сообщений: 125
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да вернула! Получается что платежи (не на те КБК) уходили в налоговую (которые должны были идти в ПФР) в 2010 году (первые полгода). В 2011 году в июне из налоговой в ПФР эти суммы вернулись (на правильный КБК).
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | |
| 
            
			 Alter ego 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 30.11.2009 
				Адрес: г.Москва 
				
				
					Сообщений: 55,921
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4,257
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Вопрос куда вернула? Вам на р/счет или  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 07.02.2011 
				
				
				
					Сообщений: 125
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |