Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#341 | ||
|
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
Цитата:
Цитата:
Сама я заморочилась этим отделением только по одному ОАО, у которого аудит. С остальными не парилась))) |
||
|
|
|
|
|
#343 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
посмотрела я как у меня 1с заполнила - с ндс.
думаю, что тоже не буду париться с этим вопросом. а вообще я не очень поняла - если ставить без ндс - сам ндс куды девать-то?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#345 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
ох...
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
|
#346 |
|
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
|
|
|
|
|
|
#347 |
|
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
Данные только с 19-го не получится брать, т.к. в отчете ДДС отражаются денежные потоки, а на 19-й не влияет движение денег. Поэтому приходится брать 60-й и выделять оттуда.
|
|
|
|
|
|
#348 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
ага. хорошо если у кого входящие услуги исключительно по ставке ндс 18
а тем у кого они по всем возможным ставкам че делать? утопиться, привязав к шее эти самые разъяснения если только
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#349 |
|
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
|
|
|
|
|
|
#350 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
вот что я думаю: никому эти доп формы к бух отчетности не нужны (ну если вы конечно не газпром и иже с ним) поэтому никто в здравом уме их даже проверять не будет. потому что чтобы сделать замечание, что заполнены они неправильно, можно только все это просчитав (покажите мне того аудитора/налогового инспектора, который будет этим заниматься) так что предлагаю действительно не париться
![]() это как с налоговым учетом и временными разницами - для того, чтобы проверить насколько правильно он ведется нужно проверить ВСЕ
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
|
#351 |
|
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
|
|
|
|
|
|
#352 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.03.2012
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
Поздравляю с наступающим праздником 8 марта.
Желаю удачи, здоровья ,быть желанными и любимыми. По отчету о движении денежных средств сегодня чё то прижало делать. Не раньше не позже. Ну два часа проторчал и вот что понял: 1. Можно отчет заполнить двумя способами. Первый способ это когда денежный поток с учетом косвенных налогов( это включая в том числе и НДС, акцизы) Второй способ это когда денежный поток без учета косвенных налогов(это без НДС) Оба расчета будут верны. Но тут маленький нюанс.. Если ты заполняешь с НДС денежный поток , то тогда это надо оговорить в Приказе о учетной политике, а если не оговорил, то тогда надо без НДС. Последний раз редактировалось Прочий; 07.03.2012 в 20:48. |
|
|
|
|
|
#353 |
|
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
Прочий, вообще на усмотрение учетной политики относят то, что не регулируется ПБУ или же в ПБУ предусмотрены варианты. В данном случае в ПБУ варианты не предусмотрены, см. посты выше.
|
|
|
|
|
|
#354 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.03.2012
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
Ну потом дальше интереснее.
1. По первому когда заполняешь денежный поток c НДС Продажи с НДС строка 4111 - от продажи Надо взять дебет с счетов 51, 50 - в корреспонденции с 62 , 76 и сложить их. ( реализация по старому - сколько денег в сумме пришло со всех счетов вместе с НДС от покупателей и проч.). Платежи с НДС строка 4121 -платежи Надо взять кредит 50 , 51 в корреспонденции с 60 , 76 и сложить их. ( сколько заплатили поставщикам товаров, услуг и т.д. вместе с НДС) Но ту в этом случае надо по строке 4119 Прочие платежи отразить вот эти косвенные налоги в виде НДС. Внимание - Это значит НДС как вами выставленный за год покупателям и НДС возмещенный за год и МИНУС НДС УПЛАЧЕННЫЙ за год. Пример: строка 4111- 118 рублей ( 100 + 18 НДС)-поступило со всех счетов с НДС строка 4121 - 59 рублей ( 50+ 9 НДС) выбыло со всех счетов с НДС строка 4119- расчитывается так 18-9-и минус уплаченный НДС за год. допустим вы уплатили за год НДС- 7 рублей. Значит 18-9-7=2 В строке 4111- если там уже еще что то есть добавляем 2. А если нет просто 2. Но тут в учетной политике не забудьте отразить, что согласно приказа. |
|
|
|
|
|
#355 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.03.2012
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
Спасибо, но на всякий случай надо отразить если с НДС вы денежный поток отражаете в отчете. А так вообще то я спрашивал в налоговой, мне сказали что камералить сейчас даже смысла нет им с этими новшествами.
|
|
|
|
|
|
#356 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.03.2012
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
Но мы все люди и все понимаем однако.
В налоговой конечно тоже люди работают обычные и вот тут и встает второй вопрос . Лучше с НДС. А почему. Да очень просто: наподобие отчета № 2 получается и им удобнее просмотреть и сравнить эти отчеты. Ну тут конечно вступает в силу и второй вариант. Щас напишу. |
|
|
|
|
|
#358 | |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.03.2012
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
Цитата:
А если за вас возьмутся тогда все вам и припомнят и вот этот отчет. Ну или придраться надо будет к вам. Тогда вам пришлют письмецо. Ну слава Богу что теперь баланс можно корректировать. Так что не бойтесь, если будет ошибка и ее найдут , то вы сможете ее исправить. Но это вряд ли этот отчет сегодня и смотреть то никто не будет. Но надо делать так как требуется. Ну вы видимо сами не знаете я ведь ошибку сделал намерянно..выше.. Последний раз редактировалось Прочий; 07.03.2012 в 21:39. |
|
|
|
|
|
|
#359 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.03.2012
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
1. По первому когда заполняешь денежный поток c НДС
Продажи с НДС строка 4111 - от продажи Надо взять дебет с счетов 51, 50 - в корреспонденции с 62 , 76 и сложить их. ( реализация по старому - сколько денег в сумме пришло со всех счетов вместе с НДС от покупателей и проч.). Платежи с НДС строка 4121 -платежи Надо взять кредит 50 , 51 в корреспонденции с 60 , 76 и сложить их. ( сколько заплатили поставщикам товаров, услуг и т.д. вместе с НДС) Но ту в этом случае надо по строке 4119 Прочие платежи отразить вот эти косвенные налоги в виде НДС. Внимание - Это значит НДС как вами выставленный за год покупателям и НДС возмещенный за год и МИНУС НДС УПЛАЧЕННЫЙ за год. Пример: строка 4111- 118 рублей ( 100 + 18 НДС)-поступило со всех счетов с НДС строка 4121 - 59 рублей ( 50+ 9 НДС) выбыло со всех счетов с НДС ЗДЕСЬ НЕВЕРНО строка 4119- рассчитывается так 18-9-и минус уплаченный НДС за год. допустим вы уплатили за год НДС- 7 рублей. Значит 18-9-7=2 В строке 4111- если там уже еще что то есть добавляем 2. А если нет просто 2. ЗДЕСЬ ВЕРНО: Если денежный проток рассчитывается с НДС, тогда в строке прочие платежи 4129 указываться сумма НДС уплаченного за год и все. Ну в эту строку надо добавить наш НДС уплаченный за год - ну это -7 рублей по примеру.. |
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|