Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Прочитал темы из форума: 
		
		
		
		
		
		
		
	http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=10940 http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=24138 Суть вроде понял, но нужен совет из практики. Я - посредник. Покупаю у Поставщика (А) - продаю покупателю (С) Транзитом, так как своего склада нет. Вопрос в разнице цен. Мне же продавец сможет выписать накладные на ту цену за которую он отпускает мне товар. Причем там еще будет НДС. А мне нужно передать покупателю (С) накладные с нашими ценами и без НДС, так как у нас УСНО. Мне в результате нужно накладные для покупателя самому делать и отвозить их фирме поставщику(А) или в транспортную компанию ? Так ?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 20.06.2012 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 45 
				
					Сообщений: 327
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 14
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый вечер! Вы принимаете от поставщика счет с ндс и счет фактуру 
		
		
		
		
		
		
			- при покупке товаров для последующей перепродажи, следует списывать «входящий» НДС в расходы, по мере реализации товаров, отдельной позицией в книге доходов и расходов (п.2.2 ст. 346.17 НК РФ). Так считает Минфин (письмо N 03-11-06/2/256 от 2 декабря 2009 г). Для избежания возможных претензий со стороны контролирующих органов по поводу обоснованности списания в расходы «входящего» НДС, лучше сохранять в составе пакета первичных документов счет-фактуру, выставленный поставщиком. Прямой обязанности хранить у себя этот документ у «упрощенца» нет. Минфин же настаивает на том, что для подтверждения расхода в виде входящего НДС предприятие на УСН должно хранить у себя счет-фактуру, выставленный поставщиком (письмо N 03-11-04/2/147 от 24.09.2008). 
				__________________ 
		
		
		
		
	С уважением, Татьяна! Главный бухгалтер "БУХпрофи"  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 23.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 6,134
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 68
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 для меня предпочтительнее сразу подготовить накладные и передать перевозчику,на практике возможны случаи передачи покупателю накладных поставщика, и сразу видна ваша наценка и ваш поставщик  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |