Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 07.12.2007 
				
				
				
					Сообщений: 36
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите, пожалуйста, если можете. Ситуация следующая: 
		
		
		
		
		
		
		
	Мы турфирма, которая работает по УСН (6%). Осуществляем бронирование номеров в гостиницах. Схема работы - турист платит 10% за бронирование от стоимости проживания. Мы их оставляем себе как вознаграждение. Гостиница их учитывает, и турист на месте доплачивает оставшиеся 90%. Так вот некоторые гостиницы хотят чтобы мы брали предоплату 20% (10%-себе, а 10% - перечисляли им). Все эти деньги будут поступать на наш счет одной суммой, а следовательно мы должны включать их в КДиР?? И далее платить налог? Ведь наши расходы, то есть то что мы будем перечислять 10% гостиницам далее - никого не интересуют? Правильно я понимаю? Подскажите путь, с помощью которого можно избежать такого налогообложения, а честно платить налог только с наших 10%. Спасибо!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 29.11.2007 
				Адрес: г.Тюмень 
				Возраст: 41 
				
					Сообщений: 209
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А вы 10% потом перечисляете гостинице? тогда на основании этих документов и будет доказано, что это не ваш доход я так думаю, и только 10% и ставте в книгу доходов.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 15.01.2008 
				Адрес: Махачкала 
				
				
					Сообщений: 389
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Где-то я читал, в какой-то книге, похожая ситуация. Так вот, там объяснялось, что эти деньги, которые вы получаете за них, а потом им переправляете не учитываются в качестве дохода. В качестве вашего дохода будет лишь вознаграждение (оплата), которая вам причитается. НО вам нужно оплатить эти 10% гостинице и показать (документально подтвердить), что эта что эта сумма им предназначалась и вы ее им оплатили. Потому что в данном случае вы действуете примерно как посредник. И соответственно у вас учитываются в доходах лишь деньги, которые вам предназначены.
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось Султан; 18.04.2008 в 11:33.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 111
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Может кто знает?.. заплатили аренду(относится к расходам), но потом часть средств вернули нам из-за переплаты, как я должна их учитывать? на какой счет? относится ли к доходам это, веть в расходы записала? я все указала на счет76.6, и оплату и возврат средств. правильно ли я делаю и как тогда в этом случае закрыть этот возврат денег на 76,6 счету?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Часто задаваемые вопросы по ВЭД | Анатолий Николаевич | Валюта, экспорт, импорт | 97 | 22.09.2022 21:44 | 
| премии при усн | e1ena | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 9 | 23.10.2008 10:23 | 
| Отчисления налогов с зарплаты при УСН | Лаурита | Зарплата и кадры | 14 | 18.04.2008 14:36 | 
| Обналичивание при УСН 6% | Борман | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 5 | 25.02.2008 09:11 | 
| Нужно ли удержать подоходный с ф/л при закупке оборудования | Тамара555 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 27.02.2007 08:32 |