Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#1 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
Экспедитор -агент УСН выставил с/ф на сумму 118 рублей с НДС 18%, при этом в теле документа указал: "без НДС".
Речь идет о перевыставлении понесенных затрат без вознаграждения. Затраты агент понес путем внесения в кассу 100 рублей, на что предъявлена ведомость. Накрутку 18% экспедитор объяснил счетом-фактурой от продовца услуг, где действительно к ста рублям добавили НДС 18%. Где не прав Экспедитор - агент УСН? Спасибо. |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
это не важно. при перевыставлении затрат документы оформляются так же, как они были получены от непосредственного исполнителя услуги. т.е если услуга с ндс - агент, находящийся на УСН, перевыставляет ее так же, с НДС
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
а в теле документа с/ф он должен был указать ставку 18%?
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
в отчете агента. к нему должны быть приложены копии документов продавца услуги + с/ф на перевыставление
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
|
#5 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
допустил он ошибку, указав с своем счете - фактуре ставку без ндс?
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
да. принципал не сможет принять ндс к зачету. и на расходы его не списать.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
|
#7 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
Veselenochka, спасибо
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
Veselenochka, еще один вопрос.
я так думаю, что не указав в счете -фактуре ндс, экспедитор освободил себя от обязанности впоследствии заплатить эту 18 рублей в качестве налога, другими словами увеличил себе прибыль на 18% за наш счет применимы ли на деле мои подозрения? |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#9 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
ведь фактически он затратил сто рублей
|
|
|
|
|
|
#10 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
verivser10@rambler.ru, нет, агент не платит ндс с перевыставляемых услуг.
у агента это и не прибыль и не затраты. транзитом проходит
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
|
#11 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
подождите. давайте еще раз.
сама услуга была на 100 руб в том числе ндс? а агент выставил вам 118? тогда не правильно. если услуга куплена за 100 руб. в том числе ндс, то и документы от агента должны быть на 100 руб. в т.ч. с ндс.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
|
#12 | |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
Цитата:
в кассу 100 руб. а с/ф на 118?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
|
|
#13 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
да, он внес в кассу ржд 100 рублей и предоставил на это ведомость.
параллельно он показал с/ф от ржд где на эти 100 ему начислили ндс, итого 118 нам он выставил свою с/ф на 118 рублей, указав, что ндс в нее не включен |
|
|
|
|
|
#14 | |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
Цитата:
![]() если с/ф на 118, то и оплата должны быть на 118... или я чего-то не понимаю.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
|
|
#15 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
|
|
#16 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
похоже на то..
он вам с/ф выставил от своего имени? или от имени продавца? и текст какой в с/ф? у меня был такой агент - наворачивал на купленные услуги свои 18% НДС и проводил как свою реализацию.. похоже, что ваш тоже так делает..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
|
#17 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
в с/ф 2 пункта.
по одному экспедитор усн получает фиксированную сумму без ндс за оказание услуг по организации перевозки наших грузов. с этим вопросов нет. по второму пункту согласно условий договора он перевыставляет фактически понесенные затраты. вот со вторым пунктом начинаются мутки. внес в кассу 100. взял с/ф на 118 включая ндс. перевыставил 118 без ндс. |
|
|
|
|
|
#18 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
|
|
#19 | ||
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
Цитата:
Цитата:
вы сами видели с/ф от поставщика? или у вас только с/ф, перевыставленная агентом? на какой документ? если вы продаете слугу за 118 руб вы примете от покупателя 100? и все?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
||
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|