Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 13.05.2008 
				
				
				
					Сообщений: 1
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У нас работает много иностранцев. И возникла такая проблема. 
		
		
		
		
		
		
		
	Иностранный работник пришел к нам на работу в октябре 2007г. и НДФЛ с него удерживали по 30%. Через 183 дня он становится резидентом, и НДФЛ необходимо пересчитать по ставке 13%. Вопрос: С КАКОГО ПЕРИОДА НЕОБХОДИМО ПЕРЕСЧИТАТЬ НДФЛ - С ДАТЫ ПРИЕМА НА РАБОТУ (ОКТЯБРЬ 2007г.) ИЛИ С НАЧАЛА 2008г.? И в каких документах об этом говорится?...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			у меня такая же ситуация - у сотрудника статус поменялся в марте. программа пересчитала с начала этого года, я не стала с ней спорить 
		
		
		
		
		
		
		
	 ))) вообще я как-то не очень представляю себе перересчет НДФЛ за прошлый период:((( хотя если почитать на эту тему - получается что надо перерасчитывать с прошлого года...
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | |
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.03.2007 
				
				
				
					Сообщений: 5,665
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 5
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу по итогам каждого налогового периода на основе данных регистров бухгалтерского учета и (или) на основе иных документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением. При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором были совершены указанные ошибки (искажения). В случае невозможности определения периода совершения ошибок (искажений) перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения). Предвижу возражения, что организации не являются плательщиками НДФЛ. Но именно на этот пункт ссылаются в письмах и комментариях по поводу перерасчета НДФЛ за прошлые налоговые периоды. Последний раз редактировалось kalina; 19.05.2008 в 15:34.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| возврат товара в 1 С | Екатерина-Ив | Программы: 1C 7.7 | 11 | 18.09.2009 14:58 | 
| Кондитерский цех. возврат продукции | tata_buh | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 26.10.2007 11:42 | 
| возврат товара при ЕНВД | ялим | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 16.09.2007 16:27 | 
| Как отразить в книге доходов возврат | Psyspi | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 4 | 16.07.2007 15:46 | 
| ВОЗВРАТ ТОВАРА ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ НДС НЕТ | Flooder | Налоги и право. Юридические вопросы. | 0 | 12.06.2007 09:17 |