Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.01.2009 
				
				
				
					Сообщений: 24
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Доброе утро!  
		
		
		
		
		
		
		
	![]() Мы реализуем нашу продукцию в р. Беларусь через российского комиссионера. Комиссионер выставляет нам счет-фактуру на комиссионные услуги в т.ч. НДС. В соотвтетствии с НК РФ данный НДС мы имеем право принять к вычету в момент подтверждения экспортной поставки, собрав документы указанные в ст. 165 НК РФ. Мы экспорт не подтвердили, поэтому поступаем следующим образом: За период отгрузки подаем уточненную декларацию с заполнением раздела 6, тут: - доначисляем НДС по ставке 18% с суммы произведенной отгрузки; .... и вот тут вопрос: Отгрузка произошла в 4 квартале 2010 года. Счет-фактура комиссионера датирован 1 кварталом 2011 года. Нам необходимо: а) привязывать данные комиссионные услуги к периоду отгрузки и показывать их в разделе 6 декларации как вычет? б) подать уточненку за 1 квартал 2011 года (период выставления счета-фактуры) и показать уже в ней этот вычет по комиссионным услугам в разделе 6?  
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |