Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#1 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 427
Спасибо: 0
|
Добрый день, форумчане
!!! Помогите, пожалуйста, разобраться в таком вопросе. У нас есть основное средство, изготовленное собственными силами для своих же нужд. ОС введено в эксплуатацию. НДС по нему сначала был начислен, а потом принят к вычету в одной декларации по НДС. Амортизация начислялась всего 2 месяца. Теперь это основное средство мы используем в операции, необлагаемой НДС (и в рамках этой безНДСной операции мы его продаем). Растерялась, что мне делать с НДС: восстанавливать или нет?? Если восстанавливать, то в каком размере? |
|
|
|
|
|
#2 | |
|
без статуса
Регистрация: 30.01.2012
Адрес: г. Москва
Сообщений: 211
Спасибо: 19
|
Цитата:
ст. 170 НК: Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к вычету, а в отношении основных средств и нематериальных активов - в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки. |
|
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|