Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 26.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 122
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Столкнулась с проблемой при формировании формы 58 для ПФ, дело в том что за апрель и май я заплатила в июле месяце 5 числа, следовательно в отчет за полугодие сумма не проходит, но программа почему-то считает сумму за эти два месяца как уплаченные за отчетный период. Скажите данная же сумма не учитывается?... 
		
		
		
		
		
		
		
	Просто в отчете получается разница между уплаченными и начисленными суммами 10 080 руб., в том числе за последние 3 месяца 26 040 руб. Как то странно...Заранее спасибо!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 12.06.2008 
				
				
				
					Сообщений: 614
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Не понятно, т.е. если я заплатила за взносы ПФ за июнь 07.07.2008, то если я буду распечатывать отчет по ОПС - эта сумма должна уже числиться в оплаченных. 
		
		
		
		
		
		
			У меня 1С Бухгалтерия 8.1, но я делала отчет 10.07.2008 - эта сумма в него не вошла. Почему? Может я что-то не так сделала? 
				__________________ 
		
		
		
		
	Или найду дорогу, или проторю её сама... Способ выхода из любой ситуации один: соберись и разбирайся.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			angel_, вы какого числа оплатили по банку,и какого числа делали расчет ОПС? 
		
		
		
		
		
		
		
	tanec, про "восьмерку" ничего не скажу,не работала с ней.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 12.06.2008 
				
				
				
					Сообщений: 614
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я же написала 07.07.2008 оплатили по банку, 10.07.2008 - делала отчет, деньги не вошли в отчет.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Или найду дорогу, или проторю её сама... Способ выхода из любой ситуации один: соберись и разбирайся.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Аланда, да где ж мне посмотреть то????? 
		
		
		
		
		
		
		
	  Если на память, то числа 03.07.2008г. А......все поняла, я эти суммы по банку не показала, еще не забирала выписки  А я думаю, что то у меня такого никогда не было..... Все, все, поняла:smile: Ну думаю, из-за этого уточненку подавать не надо или что...., вы хотите сказать............. ???????
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 помощник руководителя 
			
			
			
			Регистрация: 26.09.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 1,398
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			почитала ветку и ни фига не въехала 
		
		
		
		
		
		
			![]() у меня вот какая ситуация: начисления янв.4200, фев. 4620, март 4620 в отчете1 кв. в Разделе2.1 в строках 012 и 013 у меня суммы янв. и февр., хотя в январе оплачивала ПФ за декабрь2007; строка014 пустая за март оплачено 10.04.08 Как из этой ситуации выйти? Причем в инструкции написано следующее:"По строкам 015 - 019 в графе 3 отражается разница между суммами авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, начисленными за соответствующий период и отраженными как налоговый вычет в Расчете авансовых платежей по единому социальному налогу, и суммами страховых взносов, уплаченными за тот же период. В графе 4 по строкам 015-019 страхователями указанная разница определяется только по видам деятельности, облагаемым по общему налоговому режиму. Страхователями, применяющими только специальные налоговые режимы и не уплачивающими единый социальный налог, строки 015-019 не заполняются." А я за 1кв. в стр.016 поставила сумму типа та которая за март.А у нас УСН 6% А за 2 кв. за апр., май, июнь оплатила 07.07.08 -эти суммы включать в отчет? тогда не понимаю куда деть сумму за март оплаченную в апреле. Короче запуталась я совсем ![]() Посоветуйте что нить в этой ситуации, плиз! 
				__________________ 
		
		
		
		
		
			Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток. Последний раз редактировалось MarinaT; 18.07.2008 в 01:11.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | ||
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Цитата: 
	
  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 помощник руководителя 
			
			
			
			Регистрация: 26.09.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 1,398
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Т.е. за 1 кв. уточненку необязательно сдавать!? 
		
		
		
		
		
		
			А за 2 кв. в строках 012,013,014 я ставлю суммы апр. май июнь? и не важно что оплатила 07.07.08г.? 
				__________________ 
		
		
		
		
	Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Расчет авансовых платежей по ПФ | Капелька Солнца | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 12 | 16.07.2009 23:22 | 
| Расчет авансовых платежей в ПФ не нужен???? | tanec | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 11 | 08.07.2008 16:54 | 
| Расчет авансовых платежей по прибыли | rybka1906 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 26.12.2007 13:02 | 
| Расчет авансовых платежей по ОПС | Даша | Отчетность в примерах и картинках | 2 | 17.10.2007 11:55 | 
| Расчет авансовых платежей по ЕСН | Surprising | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 16.04.2007 11:40 |