Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1,054
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день! Ситуация такова: была проведена реализация 25.09.2013 г., при сверке с клиентом обнаружено, что был самовывоз только 01.10.2013. Соответственно нам нужно сторнировать реал в сентябре, а сделать октябрем. Самый вопрос: не знаю что делать с НДС , сч-фактурой: 
		
		
		
		
		
		
			НДС сделать доп лист книги-продаж (с минусом полностью сумма сч-фактуры, сч-фактуру сделать исправление №1 с суммой 0-00, зарег. тоже в дрп листе кн продаж). Нужно ли выписать новую сч-фактуру от 01.10, но как выпишу если ошибку нашла только сейчас задним числом? Ну и конечно прибыль волнует, выручка БУ (думала может ее вообще не трогать, т.к. баланс не сдаем квартальный). Всем спасибо! 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А зачем столько сложностей то? Ну прошла у Вас реализация в сентябре, налоги все заплатили. Покупатели я так понимаю тоже провели уже все по Вашим документам, зачем переделывать?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 просто бух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 17.02.2014 
				Адрес: Тюмень 
				
				
					Сообщений: 1,649
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 35
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У вас счет-фактура вошел в книгу продаж, и то, что НДС заплачен раньше, налоговую вряд ли будет волновать. Поэтому правильно вам посоветовали, ничего переделывать не нужно.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Лишь в конце работы мы обычно узнаём, с чего её нужно было начать.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 03.03.2014 
				
				
				
					Сообщений: 20
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я бы тоже не стала ничего переделывать. Вы провели по-своему, покупатель - по-своему. Вас, в принципе, не особо должно волновать, КАК покупатель у себя провел вашу реализацию.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1,054
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			спасибо за отклики 
		
		
		
		
		
		
			да, я уже про это думала "не трогать", но главбух хочет) дело в том, что они забирали по доверенности, которая датирована октябрем. Сделали к первонач сч-фактуре исправление, от 01.10. сумма 0-00. 01.10 выписали сч-фактуру. на реал. Везде сформир доп.листы. 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Дата отражения выручки при реализации на экспорт | Главбух новоиспеченная | Валюта, экспорт, импорт | 18 | 24.04.2013 13:17 | 
| Как посчитать выручку от реализации | Mamun | Помощь студентам | 0 | 13.04.2013 10:25 | 
| Дата отгрузки при реализации судами | tisha | Валюта, экспорт, импорт | 3 | 27.06.2012 08:21 | 
| Дата оплаты счет фактуры продавца в Книге продаж | женя111 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 16.06.2010 16:44 | 
| Дата пл/поручения и дата списания денег с /счета разные. расчеты в у.е. | Sandra_s | Валюта, экспорт, импорт | 5 | 11.03.2010 22:10 |