Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#161 |
|
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,500
Спасибо: 1,161
|
Я не знаю как у вас ФСС на это смотрит, у нас в одном филиале заставляют править, чтоб кол-во совпадало, хотя на самом деле среднесписочная так и считается, у вас получается 1. Просто бывают ситуации ( ну грубо пособие по БиР) так вот они берут среднесписочную и делят на ФОТ и смотрят не маленькие ли зарплаты, вот поэтому лучше ставить 1, но у вас людей мало, думаю к вам не придерутся поставьте 2
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
|
|
|
|
|
#162 | ||
|
... потом за 5 мин долечу
|
Цитата:
Цитата:
позвонить что ль в ФСС...
__________________
Все ошибки в жизни - от безделья. Работа придает смысл нашим поступкам, не дает опуститься. |
||
|
|
|
|
|
#163 |
|
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,500
Спасибо: 1,161
|
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#164 |
|
Модератор
|
|
|
|
|
|
|
#165 | |
|
... потом за 5 мин долечу
|
Цитата:
__________________
Все ошибки в жизни - от безделья. Работа придает смысл нашим поступкам, не дает опуститься. |
|
|
|
|
|
|
#166 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.02.2014
Сообщений: 33
Спасибо: 0
|
добрый день форумчане! работаю в 1С версия 3.0. З/плату веду в ЗУПе, затем суммы начисл. и налогов переношу в бухгалтерию проводкой вручную, проводка формируется, а вот в КДиР не берет вообще расходы по з/плате и налогам не из платежек, не из РКО, ни начисление, подскажите, пож. что, вручную что ли делать запись в КДиР?
|
|
|
|
|
|
#167 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 31.03.2014
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
А документом "Начисление зарплаты" не пробывали? Я так понимаю, если есть возможность сделать какую-то операцию существующим в этой версии документом, то вручную проводку не делать, криво получается.
|
|
|
|
|
|
#168 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.02.2014
Сообщений: 33
Спасибо: 0
|
при формировании учетной политики я поставила галочку, что з/п ведется во внешней программе, теперь вижу только док. "отражение з/п в б/у", но там предлагает перенести з/п по каждому сотр. , заморочка, проще же внести просто общий ФОТ.Видимо недоработка
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#169 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 31.03.2014
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Тогда, наверное, нужно отлаживать выгрузку из внешней прогдаммы в бухгалтерию. Или в настройках учета поставить галочку вести сводно по всем работникам
|
|
|
|
|
|
#170 | |
|
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#174 |
|
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
|
|
|
|
|
|
#175 |
|
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 16.04.2014
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Добрый день! Прошу помощи, уважаемые коллеги! У меня в организации работают иностранцы временно пребывающие с трудовыми договорами более полугода, так и выбираю в базе (к слову сказать - совершенно недостаточно при оформлении поставить гражданство у сотрудника другого государства, надо еще сломать себе всю голову, зайти в опцию все функции, там покопаться в открывшемся дереве и только там можно сменить статус сотрудника с гражданина РФ на что-то другое((( так не интуитивно, все позапрятали в закромах что попало прямо))) т.е. по логике на них начисляются ОПС и ФСС от НС и ПЗ, ФСС и ФФОМСа не д.б. А вот программа считает все по полной программе!
|
|
|
|
|
|
#176 |
|
Модератор
|
Какая-то беда с НДС. Вроде бы все делаю по их помощнику, а получается ерунда. Не появляются проводки по зачету НДС с погашенных авансов. Не полностью формируются книги покупок и продаж. Возможно, это связано с тем, что я переходил с 7.7 в середине 1 квартала и часть документов воспринимается коряво. Неужели придется вручную составлять декларацию?
|
|
|
|
|
|
#177 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,618
Спасибо: 1,933
|
Возможно. Не пробовали перепровести все документы 1 квартала ? ну или хотя бы поступление товаров и услуг и реализацию, с\фактуры на аванс перепровести и посмотреть везде ли в приходных документах стоит галка про с/фактуру, для того чтобы она сразу в книгу покупок попадала ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
|
|
|
|
#178 | |
|
Модератор
|
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#179 |
|
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,500
Спасибо: 1,161
|
AlexVX, такая же ерунда, я зашла в регламентные операции по НДС, создать- книга покупок- полученные авансы- заполнить. Потом все встало
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
|
|
|
|
|
#180 |
|
Модератор
|
Еще я не пойму - записи книг покупок продаж идут началом следующего месяца. У меня в книге покупок от 01.04.14 отражены все проводки вычетов НДС с погашенных авансов марта, но в оборотке этих проводок нет, поскольку книга покупок апрельская, получается.
|
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|