Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#21 | |
|
дир, просто дир
|
Цитата:
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
|
|
|
|
|
#22 |
|
дир, просто дир
|
Кстати! Здесь на форуме была ветка, созданная одной бухшей, фирму которой налорги наказали пенями по НДСу, потому что она тоже сдала уточнёнку во втором квартале, по которой было к возмещению, и решила, что имеет право не платить НДС по декларации за 1-й квартал.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
|
|
|
|
#23 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
vsv-boss, хочу вас разочаровать я сдавала все уточненки одним днем, без 3-х месячного ожидания.
если у вас переплата по прибыли - вы тоже письма пишете? |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#24 | |
|
дир, просто дир
|
Цитата:
Мы всегда письма пишем. Я не позволяю налоргам распоряжаться моими деньгами по их усмотрению.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
|
|
|
|
|
#25 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
|
|
|
|
|
|
#26 |
|
дир, просто дир
|
Хм-ммм! За 18 лет бизнеса впервые в 2008году была выездная. Вы считаете это постоянно? И что они смогли с нас содрать? А? Помните чем их доначисление кончилось? Пшиком!!!
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
|
|
|
|
#27 | ||
|
дир, просто дир
|
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. Последний раз редактировалось vsv-boss; 26.03.2009 в 20:58. |
||
|
|
|
|
|
#28 | ||
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
|
||
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#29 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Да у нас все есть, но обычно на 19 зависает тот НДС, с/ф по кот. пришли по окончанию налогового периода по НДС и в книгу покупок не попали. В целях НО прибыли я эти расходы беру (провожу задним числом, если прибыль еще не сдана), а НДС списываю на 91.
|
|
|
|
|
|
#30 | |
|
дир, просто дир
|
Цитата:
Я бы вам за это....
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
|
|
|
|
|
#31 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
просто суммы НДС небольшие. сдавать из-за них уточненку...?!
|
|
|
|
|
|
#32 |
|
дир, просто дир
|
В вашем примере? Уточнёнка не нужна!
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
|
|
|
|
#33 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
Лёлька0805, у вас такой большой документооборот что невозможно отследить все ли с/ф пришли?
|
|
|
|
|
|
#34 |
|
дир, просто дир
|
Вы могли спокойно сч-фактуры пришедшие в следующем отчётном периоде принять к учёту в этом самом периоде, в котором они пришли. Нк Рф это разрешает!!! Вы не знали?
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
|
|
|
|
#36 |
|
дир, просто дир
|
Главан, хороший обзор возможностей и рисков, связанных с этими возможностями.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
|
|
|
|
#37 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,202
Спасибо: 58
|
Всем привет!
С 2012 года мы в декларациях отражали НДС к вычету меньше, чем в программе, а в программе так и оставляли проводку Д. 68 К 19, или Д 68 К 76АВ. И так было несколько раз, причем не везде можно отследить, по какой именно с/ф не отразили к вычету. Просто в декларации показывали сумму к вычету меньше, чем нужно. Или сдавали уточненку с уменьшением вычета, а проводку по ДТ 68 все равно оставляли в 1С... Теперь сумма бесстыдно висит на Д 68, числится как переплата, хотя мы сейчас не являемся плательщиками НДС, долгов тоже нет. Подскажите пожалуйста, как грамотней бы эту сумму списать? Корректна ли будет проводка Д 91.2 К 68 в данном случае? Спасибо. |
|
|
|
|
|
#38 |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
именно так и нужно списать, на расходы не учитываемые для н/о. В программе это делается документом "Списание НДС"
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
| Сказали спасибо: | SenioritaBonita (11.09.2015) |
|
|
#39 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,202
Спасибо: 58
|
Вес`на,Спасибо, у меня 1С 7.7 БУХ, там не вижу документа "Списание НДС"
|
|
|
|
![]() |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| куда девать нулевой z отчет? | JIS | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 5 | 30.03.2009 13:46 |
| Куда девать копейки | Vera_ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 13 | 04.08.2008 14:20 |
| Переход с ОСНО на УСН, куда девать 97 счет | Buh_force | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 9 | 11.03.2008 21:55 |
| Переход с ОСНО на УСН, куда девать 97 счет | Buh_force | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 11.03.2008 11:20 |
| Алкоголь - куда девать???? | Виктор_ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 06.02.2008 18:04 |