Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#901 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.10.2015
Сообщений: 46
Спасибо: 0
|
![]()
Сказано: сформированную по результатам деят-три себест-тот оказанных услуг отражать на соответствующих счетах фин.результата текущего фин.года в уменьшение дохода от оказания платных услуг соответственно! Для учёта фин.результата применять счета: 401.10 - доходы тек.фин.года. 401.20-расходы тек.фин.года
|
![]() |
![]() |
![]() |
#902 |
Азазелька
|
![]()
значит используете 109 счет, раз так в УП написано)))
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#903 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.10.2015
Сообщений: 46
Спасибо: 0
|
![]()
Ну вот (( а я то подумала что предпринимательскую на 109, в Мун.задание и целевые на 401! Придётся все исправлять
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#904 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.10.2015
Сообщений: 46
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#905 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,087
Спасибо: 239
|
![]()
Катерина11, у вас больше по платным услугам никаких расходов нет? почему только зарплата?
109 счет это не только данные для расхода по налогу на прибыль,это себестоимость продукции (услуг), порядок определения которой утвержден законодательно и должен быть прописан в учетной политике. и себестоимость есть не только у платных услуг. но и у услуг ОМС, у гос задания и прочих.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#906 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.10.2015
Сообщений: 46
Спасибо: 0
|
![]()
По платным есть конечно и другие расходы, просто я интересуюсь конкретно зарплатой! Сомнения мои исходят от того , что предыдущий бухгалтер относил расходы на выплату зарплаты - по Мун.заданию на 109 счёт, а зарплату из целевых субсидий на 401! И обьяснить мне почему он так делал и правильно ли это не может
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#907 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,087
Спасибо: 239
|
![]()
Катерина11, какая именно ЦС у вас ?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#908 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.10.2015
Сообщений: 46
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#909 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,087
Спасибо: 239
|
![]()
Катерина11, смотрите логика какая - ЦС это деньги, выделенные на какую-то конкретную цель. для них определять себестоимость услуги бессмысленно, потому что ее (услуги, работы и прочее) попросту нет.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#910 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.10.2015
Сообщений: 46
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо! С целевыми все понятно теперь! А как быть с субсидией на выполнение муниципального задания? И с расходами из средств от оказания платных услуг?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#911 |
Азазелька
|
![]()
они через себестоимость по идее должны списываться
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#912 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,087
Спасибо: 239
|
![]()
сотрудник уволен 5 декабря. 10 декабря издан приказ о премировании за 3 квартал.
при расчете компенсации учитываем сумму премии?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#913 |
понаберут "бухгалтеров"
|
![]()
учитываем
даже если успели с сотром расстаться вроде как навсегда а потом появилась премия, то для КНО делают перерасчёт и всучают + лишние коппечки
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Veselenochka (09.12.2015) |
![]() |
#914 |
Азазелька
|
![]()
мы тоже учитываем
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Veselenochka (09.12.2015) |
![]() |
#915 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.10.2015
Сообщений: 46
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пожалуйста, при перечислении зарплаты на карточки сотрудников в бюджетной организации нужно ли использовать счёт 304.03? Т.е. Д304.03 К 201.11. Или же надо оформлять проводкой Д302.11 К201.11???
|
![]() |
![]() |
![]() |
#916 |
Не мышонок, не лягушка...
|
![]()
Катерина11, давно уже не нужно
![]() Года эдак с 2006 ![]() На 30403 у Вас должны быть только реальные удержания, а не мусорные обороты по перечислению зарплаты на карты.
__________________
Проконсультирую бюджетников по разным учетным и программным хитростям через Skype+TeamViewer. Часовой пояс учреждения не важен, форму оплаты согласуем |
![]() |
![]() |
![]() |
#917 |
Азазелька
|
![]()
уже и казенникам разрешили напрямую через 302.11 гнать)
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#918 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.02.2016
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
![]()
Ребята, прошу помощи. В бюджете второй месяц, пока еще во все тонкости не вникла. Такая ситуация. На 31 декабря возникла переплата по зарплате. Чтобы ее не показывать в балансе, сделали проводку в декабре 206,11/304,05. В январе сотрудник возвращает деньги на счет в казначействе. Я делаю проводку 304,05/302,11 и хочу провести справкой 302,11/206,11. Но программа ругается на неккоректность последней проводки. Подскажите, как правильно нужно сделать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#919 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 26.03.2008
Адрес: Барнаул
Сообщений: 179
Спасибо: 7
|
![]()
nadia68, проводка конечно некорректная - как человек непосредственно на лицевой счёт в казначейство может положить деньги? Он наверное в кассу вернул (ну может быть на дебетовую карту)? А вы уже зачисляете на л/с и тут уже корреспонденция будет с 210.03 или 201. И ещё - вы изначально списывали на 206, а теперь хотите скорреспондировать на 302. Честно говоря, я вообще сомневаюсь в правильности применения счета 206 в расчётах по зарплате. И в любом случае, на 206 вы отразите эту сумму или на 302, её нужно вернуть в бюджет как дебиторку прошлых лет. Лучше прям сразу, не откладывая в долгий ящик.
Последний раз редактировалось Татьяна22; 10.02.2016 в 07:36. |
![]() |
![]() |
![]() |
#920 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.02.2016
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
![]()
Татьяна22, спасибо, конечно, за ответ. Но что мне делать, если уже проводку 206,11/304,05 изменить нельзя, т.к. она была сделана в декабре. А теперь в январе надо выровнять сальдо по 302,11 счету. Деньги фактически уже на 304,05, сотрудник их вернул. Вот прошу помощи поэтапно проводки написать.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|