Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#22 |
|
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,804
Спасибо: 55
|
Ребят, а у меня еще такой вопрос. Напоминаю, т.к. не можем получить лицензию, пока реализации у предприятия нет. В фирме оформлен один человек и тот находится в отпуске, з/плата не начисляется. Но полным ходом идут подготовительные работы к открытию........На фирму зарегистрирован корпоративный телефон, так вот случайно с этого телефона были сделаны звонки. Может, подскажите, на какой счет мне списать эти расходы......я думаю на 91.2????
|
|
|
|
|
|
#23 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 31.08.2008
Сообщений: 948
Спасибо: 1
|
angel_, а как вы с НДС поступите, который у вас к вычиту наверно получился за 3 квартал?
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#24 | |
|
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,804
Спасибо: 55
|
Цитата:
В понедельник пойду за ответом Самое главное, что бы счета-фактуры были правильно оформлены
|
|
|
|
|
|
|
#27 |
|
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,804
Спасибо: 55
|
Нет. Дохода не было .
Книга - покупок (продаж) Журнал полученных (выданных) счетов-фактур Оборотно-сальдовая ведомость Платежки по документам, подтверждающие уплату НДС Пояснительную записку Ни чего сверхъестественного они не запросили. |
|
|
|
|
|
#28 |
|
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,804
Спасибо: 55
|
ИринаВлад, почитайте эту тему, думаю пригодится:
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=14507 |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#29 |
|
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,804
Спасибо: 55
|
Дубль два:
Ребят, а у меня еще такой вопрос. Напоминаю, т.к. не можем получить лицензию, пока реализации у предприятия нет. В фирме оформлен один человек и тот находится в отпуске, з/плата не начисляется. Но полным ходом идут подготовительные работы к открытию........На фирму зарегистрирован корпоративный телефон, так вот случайно с этого телефона были сделаны звонки. Может, подскажите, на какой счет мне списать эти расходы......я думаю на 91.2???? |
|
|
|
|
|
#30 | |
|
Модератор форума
Регистрация: 26.03.2007
Адрес: город - герой Москва
Сообщений: 2,038
Спасибо: 3
|
Цитата:
В 265 статье НК содержится открытый перечень вненреализационный расходов; ключевая фраза там - само определение внереализационных расходов. В состав внереализационных расходов, не связанных с производством и реализацией, включаются обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с производством и (или) реализацией. Если бухгалтер считает, что расходы на мобильную связь - это внереализационный расход, то такое мнение имеет место быть. При условии, что сим-карты не приобретались предприятием и договор на услуги мобильной связи не был заключен с предприятием. Если сим карты приобретались предприятием и договор был заключен с предприятием, как это в случае корпоративного тарифа, - то это все-таки прямые расходы. И учитывать их надо соответственно. |
|
|
|
|
|
|
#31 |
|
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,804
Спасибо: 55
|
|
|
|
|
|
|
#32 |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
Двойная работа все равно будет,потому что потом надо будет все равно списывать на счета учета расходов(26).
Возможно я на права,знатоки меня поправят,но .... Списание расходов на полученную лицензию правомерно(и обязательно!) через 97 счет в течение срока действия лицензии.Однако списывать,например ,расходы на абонентное(ежемесячное) обслуживание ,например пожарной сигнализации, в расходы будущих периодов(когда появится выручка) это искусственный прием для того ,чтобы убрать все затраты текущего периода и не показывать вполне обоснованный убыток бездоходного периода. Так можно дойти до абсурда,считая покупку материалов до начала выпуска продукции тоже расходами будущих периодов ![]() Хотя с материалами погорячилась,т.к. они списываются в расход только при передаче в производство Но смысл ,думаю,понятен.Или показываем все расходы ,какие есть на текущий момент, и имеем убыток,или "прячем" расходы,чтобы получить "хорошую" декларацию ,которая понравится налоговой инспекции.![]() Опровергайте
Последний раз редактировалось Аланда; 27.09.2008 в 17:35. |
|
|
|
|
|
#33 |
|
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
Здравствуйте!!!Знаю, что меня никто не поддержит, Но все же хочу поделиться как закрываю я свой 26 сч.
У меня за квартал обычно проходит одна всего реализация. Остальные 2 месяца за квартал я "рисую" реализацию на 0,01 коп. таким образом провожу докум "Закрытие месяца"... Мне кто то из модераторов посоветовал, вот так и работаю уже год.... |
|
|
|
|
|
#34 | |
|
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,804
Спасибо: 55
|
Цитата:
Я так не буду.....![]() Djull, можно узнать, а это вы к чему сказали????
|
|
|
|
|
|
|
#36 |
|
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,804
Спасибо: 55
|
Ребят, все отнесла на сч. 97. Под все, понимается, не только аренда, оплата телефонных переговоров и т.д и т.п, но и голограмму, журналы учета расходов, ВЭБ, пуско-наладочные работы ККМ.
Посмотрела на сч. 97 из РБП превратился в "помойку". Собрал в себя все
|
|
|
|
|
|
#37 |
|
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
Коллеги!!!!
Подскажите, пожалуйста, чтоб мне с нового года хорошо работать!!! ![]() Хотела внести конкретику.... 1 квартал расходы есть,доходов в течении квартала не будет,отнесла с 26 на 97.... 2 квартал. Расходы есть, доходы есть. все отлично а то, что осталось висеть на 97 сч. с 1 квартала списать в расход всю сумму??? |
|
|
|
|
|
#38 | |
|
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Цитата:
Если вы работаете в 1-с и будете вручную относить с 26 на 97 и обратно,можете себя запутать.
|
|
|
|
|
|
|
#39 | |
|
Модератор форума
Регистрация: 26.03.2007
Адрес: город - герой Москва
Сообщений: 2,038
Спасибо: 3
|
Цитата:
А суммовую разницу? |
|
|
|
|
|
|
#40 |
|
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,804
Спасибо: 55
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Закрытие месяца | Скрепка | Программы: 1C 7.7 | 38 | 12.11.2008 05:58 |
| Как расчиать отпуск если человек отработал только 3 месяца | oly2605 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 05.08.2008 10:40 |
| Закрытие месяца | АленаСыкт | Программы: 1C 7.7 | 0 | 16.04.2008 14:12 |
| Закрытие месяца | Ирина Lynx | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 0 | 14.04.2008 17:17 |
| Закрытие месяца | Rezedushka | Программы: 1C 7.7 | 31 | 02.11.2007 05:22 |