Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#3781 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.11.2017
Сообщений: 44
Спасибо: 23
|
![]()
ТО, что вы перечислили 247 руб. 15.03 - никакого отношения к налогу не имеет, хотя кбк - НДФЛ.
Это связано в тем, что удержать налог вы должны были в момент выдачи зарплаты, а не аванса. ЗП за марта- в день апреля, а не 15.03. Поэтому оплатить НДФЛ надо сейчас в апреле - в день, когда по трудовому договору у вас определена дата выдачи ЗП. 247руб, уплаченные в бюджет 15.03 - эту сумму надо вернуть, так как это средства самой организации, а не то, что удержано из ЗП работника. фраза "если уведомление НО получено" - относится к фиксированным авансовым платежам (для иностранных граждан с патентом). сейчас уберу эту строчку, чтобы не возникало вопросов. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | buhstar (03.04.2018) |
![]() |
#3782 | |
Чертополох
|
![]() Цитата:
на 6-НДФЛ никоим образом не влияет установленная дата выдачи з/п, поскольку по разным причинам, з/п всё равно может быть выдана раньше, или позже этой даты. И в данном конкретном случае я бы указывала так: 31.03.18 - начисление з/п 15.03.18 - выплата фактическая 16.03.18 - срок уплаты налога Да, косяк, что выдано раньше... ну так чтож теперь... приходится выкручиваться.
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3783 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.11.2017
Сообщений: 44
Спасибо: 23
|
![]()
Среда,
в своем первом ответе я написала, что является правомерной такая ситуация, когда ЗП за месяц выдается раньше окончания месяца, к примеру, когда ЗП за 2 дня марта выдана в последний рабочий день перед первым днем отпуска. Для этого должно быть соблюдено условие - такой порядок предусмотрен локальным нормативным актом / трудовым договором. В таком случае нормы НК не могут конкурировать с нормами ТК. Поэтому если бы ЗП была выдана до начала отпуска - 02.03.18 - то удержание НДФЛ в день выдачи ЗП было бы правомерным (по ЛНА или ТД) И второй раздел был бы таким: 100- 31.03.18 110 - 02.03.18 120 - 05.03.18 (03 марта - суббота). Но в данном случае выдача денег 15.03 - является авансом, а не ЗП, поэтому мои комментарии были такими. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | buhstar (03.04.2018) |
![]() |
#3784 | |
Чертополох
|
![]()
Это всё понятно. Но:
Цитата:
и более того: какие основания посать в 6-НДФЛ установленную дату выдачи з/п, если в эту дату она не выдавалась? Никаких!!! по нормативке Вы всё верно говорите, но что касается заполнения 6-НДФЛ, я бы не мудрила ничего - он и без того отвратный.
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3785 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.04.2018
Сообщений: 33
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3786 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]() Цитата:
стр.100 - 31.03 стр.110 - какую дату вы укажете? Дату когда ЗП должна быть выдана или когда она уже выдана по факту? Разумеется факт - 15.03. А отсюда уже и танцуем срок выплаты в стр.120
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3788 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.11.2017
Сообщений: 44
Спасибо: 23
|
![]()
бухгалтер, допустивший ошибку, должен понимать риск наступления налоговой ответственности.
В данном случае - он не большой, и бухгалтер сам принимает решение, работать по нормативке, или как решит сам. Но опыт ошибок - это не отрицательный опыт. В будущем бухгалтер будет понимать, как следует отражать ту или иную ситуацию. Тем более- 6- НДФЛ не так уж и страшен. Два вида даты признания доходов - ЗП и все остальное два вида срока, установленного для уплаты налога - отпускные/ больничные, и все остальное. и стр. 070- определяется датой выплаты дохода / датой удержания налога. И ВСЕ! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#3790 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]() Цитата:
![]() примут, не волнуйтесь
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3791 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
не "может", а именно так вы и должны указать
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3793 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
зачем? Что вам это даст? Зарплату тоже ещё раз пульнете?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3794 |
Чертополох
|
![]()
ну вот сами же пишете, что датой выплаты ))
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3796 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
buhstar, обратимся к порядку заполнения 6-НДФЛ согласно НК.
В строку 120 раздела 2 следует вносить дату, когда обязательный платеж нужно перечислить по налоговым правилам. Согласно НК Цитата:
стр.100 31.03 стр.110 15.03 стр.120 16.03
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3797 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 26.03.2014
Сообщений: 311
Спасибо: 3
|
![]()
Подскажите, как правильно заполнить 6НДФЛ.
Сотрудник взял заем у организации. Ежемесячно мы начисляем ндфл с мат. выгоды и удерживаем его при выплате зарплаты. Весь 1 кв. 2018г. сотрудник был в отпуске за свой счет и зарплата ему не начислялась, ндфл с мат. выгоды удержать не было возможности. В 1 раздел 6НДФЛ я укажу начисленную сумму мат выгоды за 1 кв. и ндфл начисленный с нее, а вот как заполнить 2 раздел 6НДФЛ? Думаю, что 2 раздел заполню в отчете за полугодие, когда у сотрудника будет зарплата и я смогу удержать ндфл с мат выгоды, правильно ли это? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3798 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | экономистка (03.04.2018) |
![]() |
#3799 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 11.01.2018
Сообщений: 87
Спасибо: 2
|
![]()
Всем доброго дня!
Отчет за 2017 год сведен и отправлен. Заказала в налоговой выписку операций по расчету с бюджетом. А там пеня по НДФЛ. Стала разбираться. В 1 квартале 2017 такая запись 100 -28.02.17- зарплата 110 - 06.02.17 120- 07.02.17 Вместо 06.03.17. и 07.03.17. В связи с этим и начислена пеня в феврале и доначислена в марте. Нужно ли делать корректировку за 1 квартал отчета, если уже пени начислены, но требования на их уплату не приходило? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3800 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 26.03.2014
Сообщений: 311
Спасибо: 3
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|