Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У меня тут очень интересная ситуация. Наши арендаторы А заплатили за нас по счету фирме Б за жалюзи уже 10 июня. Если честно, то узнала об этом только сейчас. Т.к. все молчали, а в обособленном подразделении не бываю и директор тож молчит как партизан((((Акты сверки отправляла и все без ответа.  
		
		
		
		
		
		
		
	Сначала в июне Арендаторы отправили акт на 16789 руб., ну я эту сумму и провела. Теперь они отправили акт за июнь на сумму 12880 (мол скидки были).И оплатили за нас жалюзи 2793.Копию платежки отправили.Низкий поклон им за это. И теперь не знаю как мне быть, с такой ситуацией еще не сталкивалась. какие нужно оформить документы, как провести в 1С. естественно за жалюзи документов у меня нет....сейчас узнаю, где они. При этом мы и Б работаем с НДС, а фирма А без. Заранее всем спасибо...выручайте  
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			я бы сделала так.... 
		
		
		
		
		
		
		
	1) фирма Б вам выставит с\ф (жалюзи с НДС), вы его поставите к вычету (Согласно п. 1 ст. 172 НК РФ вычет НДС происходит после принятия товаров (работ, услуг) к учету и при наличии счета-фактуры) 2) а вот с фирмой А можно заключить договор займа  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Может фирме А написать письмо с просьбой заплатить за нас за счет переплаты. Вот с НДС что делать?????Надо ли нам его отдельно переводить им?????
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			зачем? вы же не взаимозачет проводите 
		
		
		
		
		
		
		
	Согласно п. 1 ст. 172 НК РФ вычет НДС происходит после принятия товаров (работ, услуг) к учету и при наличии счета-фактуры, т.е. фирма Б вам выставит с\ф на основании нее вы НДС поставите к вычету, фирма Б заплатит его в бюджет  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			теперь сижу и думаю каким числом письмо написать. Они заплатили 10 июня, а я то узнала только что((((((((И как исправить акт за июнь. Они отправляли в июне на 16000, а теперь отправили акт от 30 июня на 12000. в голове каша 
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			в 1С введите опреацию вручную Дт60(орг-яБ) Кт60(орг-яА) 
		
		
		
		
		
		
		
	вы можете исправить задним числом, все равно на отчетность эта проводка не повлияет  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			я думаю что нужно проводить все задним числом, по НДС прийдется сдать уточненку (у вас к возмещению сумма увеличится)
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |