Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
06.08.2018, 12:12 | #21 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Re: Взаимозачет
Где в этом пункте про займы не пойму?
Цитата:
------------------------------------------------------------------ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Статья 2. Особенности применения контрольно-кассовой техники (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ) ... 9. Контрольно-кассовая техника не применяется при осуществлении расчетов в безналичном порядке между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, за исключением осуществляемых ими расчетов с использованием электронного средства платежа с его предъявлением. (п. 9 в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ) |
|
06.08.2018, 13:29 | #22 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,984
Спасибо: 37
|
Re: Взаимозачет
Я сообразить не могу... Вот у нас взаимозачет по услугам - аренда и лабораторные услуги. Вот делаем взаимозачет, надо пробить чек, а потом что - делать ПКО? Или же нет? Ведь деньги-то получены не были, в кассу по факту ничего не упало.
|
06.08.2018, 13:50 | #23 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Re: Взаимозачет
Пробиваете чек, когда в кассу поступают наличные за товар и услуги. В остальных случаях кассовые чеки пробивать не нужно. Другой информации я не нашла. Да и всё другое -это абсурд какой-то: чеки при взаимозачётах, чеки при займах.
Может кто-нибудь ещё что-то напишет, посмотрим) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
06.08.2018, 19:30 | #24 | |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
Re: Взаимозачет
Нужно ли применять ККТ при расчетах по договору займа?
Цитата:
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин) |
|
Сказали спасибо: | Entry (08.08.2018) |
07.08.2018, 09:01 | #25 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,984
Спасибо: 37
|
Re: Взаимозачет
Не поняла, если займ своей компании дает единственный учредитель - то с 2019 года он должен что ли кассу иметь?? А если эта компания возвращает ему займ с расчетного счета - то не надо? Что-то намудрили - жесть.
А сейчас, при выдаче из кассы под отчет, надеюсь, не надо ничего на кассе пробивать? |
07.08.2018, 10:36 | #26 | |||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Re: Взаимозачет
Цитата:
|
|||
07.08.2018, 19:03 | #27 | |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
Re: Взаимозачет
Цитата:
заимодавцев-юрлиц и ИП п.4 ст.4 192-ФЗ Организации и индивидуальные предприниматели при осуществлении расчетов с физическими лицами, которые не являются индивидуальными предпринимателями, в безналичном порядке (за исключением расчетов с использованием электронных средств платежа), расчетов при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая взносы на капитальный ремонт, при осуществлении зачета и возврата предварительной оплаты и (или) авансов, при предоставлении займов для оплаты товаров, работ, услуг, при предоставлении или получении иного встречного предоставления за товары, работы, услуги вправе не применять контрольно-кассовую технику и не выдавать (направлять) бланки строгой отчетности до 1 июля 2019 года.
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин) |
|
Сказали спасибо: | glad (08.08.2018) |
07.08.2018, 19:04 | #28 |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
Re: Взаимозачет
ключевая-да
Большинство займов-для пополнения оборотных средств-т.е. для покупки ТРУ
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | glad (08.08.2018) |
08.08.2018, 10:35 | #30 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Re: Взаимозачет
|
08.08.2018, 11:38 | #32 | |
Чертополох
|
Re: Взаимозачет
ну как же, а это:
Цитата:
а если для оплаты налогов и взносов? (хотя, зараза коммуналка всё равно будет, а это уже товар или услуга)
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
08.08.2018, 15:09 | #34 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,984
Спасибо: 37
|
Re: Взаимозачет
Ответа так и не получила конкретно: при внесении наликом займа учредом в кассу ООО - надо ККМ использовать? А когда возвращаем ему займ на его карту с расчетного счета?
|
11.01.2019, 14:40 | #35 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,984
Спасибо: 37
|
Re: Взаимозачет
Подскажите, в этом году можно использовать взаимозачет без применения ККТ? Мы у них арендуем помещение и им же оказываем услуги лабораторных исследований. Делали взаимозачет на сумму аренды 15000 - так как исследование намного дороже. Или же лучше отказаться от взаимозачета и платить им аренду, а они полностью нам за исследования?
|
18.01.2019, 13:58 | #37 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Взаимозачет
Цитата:
при взаимозачетах между организациями и ИП ККМ не применяется
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
Сказали спасибо: | Lisa-Mari (18.01.2019) |
14.01.2020, 18:18 | #39 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Взаимозачет
налорги говорят да
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
21.01.2020, 22:10 | #40 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,984
Спасибо: 37
|
Re: Взаимозачет
Созрел такой вопросец... ООО и ИП. Мы ИП - УСН (фигня типа консультирования) и ПСН (лабораторные исследования). ООО наш арендодатель. Мы ему оказываем лаб.исследования. По аренде делаем взаимозачет, то есть аренду ему по факту не перечисляем. И вот смотрю, а этот взаимозачет аренды, пусть будет 20 тысяч, попадает мне доходами в КДиР по УСН, а не по патенту, хотя взаимозачитываем мы услуги патентные и аренду... Блин, может программа понимает что-то лучше чем я? Или все таки должно попадать это в патент? Тогда как в проге поправить чтобы попадало в книгу по патенту?
|
|
|