Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#121 |
|
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
Nainy1904, да, так лучше всего. ЛК несколько дней может грузить данные в первый раз, но потом все проверите. А так можно с любого ТКС заказывать выписку по движениям в л/с и тоже увидите все.
|
|
|
|
|
|
#122 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,621
Спасибо: 1,934
|
У вас что ? с приставами договоры есть ? Я бы вместо договора прописывала не слово договор, а слово постановление №... от ....
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
|
|
|
|
#123 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.09.2014
Сообщений: 311
Спасибо: 0
|
Добрый вечер!Помогите пожалуйста разобраться в вопросе по списанию ГСМ. В фирме работает 2 человека, с директором заключили договор по аренде транспорта и договор на оказание услуг. По арендной плате начисляем ндфл и по оказанию услуг тоже. по ГСМ оформлена топливная карта, бензин списываю в конце месяца по выставленной счет -фактуре. Списываю на сч. 91.02 (расходы, не учитываемые в целях налогообложения). По списанию ГСМ путевые листы не оформляем. В договоре по аренде прописано, что все расходы, в том числе на ГСМ, берет на себя организация, и установлен лимит по расходу гсм - определенная сумма. Ежемесячно карта пополняется на эту сумму. Правильно ли я все делаю?
Последний раз редактировалось sershova; 04.10.2018 в 21:37. |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#124 |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
По договору оказания услуг с физлицом уплачивается не только ндфл, но и взносы на ОПС и ФОМС.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
|
|
#126 |
|
Чертополох
|
ну, поскольку ГСМ в расходах не учитываете, но в общем то налоговая не придирется
НО! учет нарушаете! На основании полученной накладной или УПД, Вы может только оприходовать этот бензин. А списать имеете право не то, что купили, а что израсходовали. И расход в этом случае именно путевыми определяется. А так получается Вы может сильно искажаете Бух.учет? По счет-фактуре Вы можете НДС принимать к вычету. Но! Если сам бензин списываете на не принимаемые к НУ расходы, то и НДС к вычету брать не должны. Так же списывать его.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
|
|
|
|
|
|
#127 | |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Краснодар
Возраст: 56
Сообщений: 1,060
Спасибо: 277
|
Цитата:
Ну установили вы лимит, а как доказать что именно такое кол-во ГСМ расходуется в связи с ведением деятельности? |
|
|
|
|
|
|
#128 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.09.2014
Сообщений: 311
Спасибо: 0
|
Ну да, принимаю к учету по тн и сф, списываю в конце месяца требованием накладной. Оформлять путевые листы дир не хочет, принял решение не включать в расходы..вот я и не знаю как правильно все сделать..
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#129 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.09.2014
Сообщений: 311
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
|
|
#130 | |
|
Чертополох
|
Цитата:
нет, тот же 91.02
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
|
|
|
|
|
|
|
#131 | |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.09.2014
Сообщений: 311
Спасибо: 0
|
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#132 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.09.2014
Сообщений: 311
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
|
|
#133 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.09.2014
Сообщений: 311
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
|
|
#134 |
|
Чертополох
|
этим подтверждается приход только
если обнаружат - придётся убирать )) И больше так не делайте.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
|
|
|
|
|
|
#135 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.09.2014
Сообщений: 311
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
|
|
#136 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.09.2014
Сообщений: 311
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
|
|
#137 |
|
Чертополох
|
если речь об 1С, то да.
да, расход ГСМ подтверждается путевыми. Конечно, ваш бух.учет не сильно кому нужен... Но, но и ещё раз но. Сейчас всё зажимают и зажимают. Не ровен час - посчитают такие оплаты бензина личным доходом директора и обложат всеми налогами... Если нет подтверждения, как верно заметила
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
|
|
|
|
|
|
#138 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.09.2014
Сообщений: 311
Спасибо: 0
|
А где можно прочитать как их правильно оформлять? инструкция какая то? каждый день их надо оформлять? в выходные дни получается нельзя ездить? а как тогда оплачивать бензин - то есть директор ездит, заправляется, предоставляет чеки (авансовый отчет) и мы потом возвращаем ему деньги? или оставаться на топливной карте? но мы получаем тн и сф раз в месяц, пополняю раз в месяц карту, а как тогда расход бензина оформлять? он же не всегда будет таким на сколько я карту пополнила?
|
|
|
|
|
|
#139 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.09.2014
Сообщений: 311
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
|
|
#140 |
|
Чертополох
|
весь интернет ваш ))) На этом форуме тоже тем вагон.
Но сложностей там никаких нет. Каждую поездку. Можно один на неделю, если поместится все. Можно хоть раз в месяц. если ездит директор и он оформлен как работник, то получится работа в выходной день. по оплате ничего для вас не изменится. не будет и не должен и не связано это особо
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
|
|
|
|
![]() |
|
|