Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#1 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,894
Спасибо: 8
|
Добрый день,хочу спросить,кто прибыль делает не в 1с,может отдельно какя - то прога есть,или в екселе форма есть.Я хочу свою 1с проверить.А то у меня то одна сч.ф не отразилась,то оплатой,что то не так.Доверяй но проверяй.
Поделитесь пожалуйста. |
|
|
|
|
|
#2 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,894
Спасибо: 8
|
Особенно косвенные и прямые расходы ,у меня в 1с такая чушь.
|
|
|
|
|
|
#3 | |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
Цитата:
Просто нужно Вам разобраться в тонкостях и настройках программы для правильного отражения всех финансовых операций. Например Счет фактура к налогу на прибыль ни какого отношения не имеет. А с оплатой вообще не понятно как может быть что то не то? Прямые расходы Вы должны сами настроить в программе на основании Вашей Учетной политики. Если чего то не знаете задавайте Вопросы Вам помогут. |
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
| Сказали спасибо: | Марина1610 (22.10.2021) |
|
|
#4 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,894
Спасибо: 8
|
Буду настраивать.Я сделала в 1с,1-2 кв.Мне с налоговой пришло требование:выявлено расхождение между налоговой базой ндс и налогу на прибыль,про прямые расходы,про косвенные просят дать расшифровку,короче всего написали.Я уж боюсь в этот раз сдавать прибыль,вот и хотела перепроверить 1с.
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,894
Спасибо: 8
|
Организация с 2020г,до 21г вела бух в эксель,я пришла,сказала что не буду,купили мне 1с в облаке,вот все с нуля и настраиваю.Звоню пишу в техподдержку,там сутками обрабатывают мой запрос.Время идет,отчеты делать нужно,спросить особо не у кого,все заняты или не хотят.Вот видеоуроки да вас на форуме всех напрягаю.
Спасибо за помощь. |
|
|
|
|
|
#6 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
Значит разница в выручке. Смотрите почему , это может быть в некоторых случаях но Вы должны это понимать
Ни чего страшного в этом нет просто определитись для себя и пропишите в учетной политике какия расходы у Вас прямые и настройте их в программе |
|
|
|
| Сказали спасибо: | Марина1610 (25.10.2021) |
|
|
#7 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,894
Спасибо: 8
|
Б_С_К, По настройкам затрат можно вас поспрашиваю?
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#9 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,894
Спасибо: 8
|
Б_С_К, С расходами я определилась,в учетную политику зашла,а делее что делать,где искать прямые и косвенные?Пожалуйста скажите.
|
|
|
|
|
|
#11 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,894
Спасибо: 8
|
Налоги отчеты,налог на прибыль,прямые расходы и у меня там какая то хрень:прочие расходы,страховые взносы-это все с проводками стоит,далее материальные расходы,амортизация,оплата труда-без проводок.Мне это все удалить и по новому создать?
|
|
|
|
|
|
#12 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
Сначала посмотри за какой год эти проводки. Прямые расходы каждый год нужно заполнять заново. Потом определись какие Расходы у тебя Прямые согласно учетной политике и если считаешь нужным исправляй
|
|
|
|
|
|
#13 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,894
Спасибо: 8
|
за 2021г
|
|
|
|
|
|
#15 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,894
Спасибо: 8
|
Б_С_К, Добрый день,если я не буду указывать суб.счета,а просто сч.68,69,70.Прога найдет все сч 69.1,сч 69.3,к примеру,я правильно поняла.
|
|
|
|
|
|
#16 |
|
Чертополох
|
У меня так
А как нужно Вам - не знаю
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
|
|
|
|
| Сказали спасибо: | Марина1610 (26.10.2021) |
|
|
#17 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
|
|
|
|
| Сказали спасибо: | Марина1610 (26.10.2021) |
|
|
#18 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,894
Спасибо: 8
|
Среда, А почему у тебя в страховых взносах,матер,расходах,команд,расходах,оплата труда по Кт сч. не указан?
А в первых случаях указан. |
|
|
|
|
|
#19 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,894
Спасибо: 8
|
Короче я удалила весь список,который был.1с пишет список пуст,создать новый согласно ст.318, нажала ок и у меня там все заполнилось
|
|
|
|
|
|
#20 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,894
Спасибо: 8
|
Думаю уж все правильно сформировал
|
|
|
|
![]() |
|
|