Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#101 | |
| 
            
			 учиться никогда не поздно 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 11.04.2014 
				Адрес: Побережье Черного моря 
				
				
					Сообщений: 11,908
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 574
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 http://www.glavbyh.ru/showpost.php?p=1324113&postcount=90 
				__________________ 
		
		
		
		
	Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  Валерия (28.02.2023)  | 
		
| 
			
			 | 
		#102 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.09.2006 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 59 
				
					Сообщений: 5,178
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 38
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Всем привет. Скажите пжл зарплатные налоги ООО на УСН делаем 3 платежки? 
		
		
		
		
		
		
		
	1. НДФЛ 2. Травматизм 3. ОПС + ОМС + ФСС  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#103 | |
| 
            
			 - 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 16.11.2008 
				Адрес: Поволжье 
				Возраст: 43 
				
					Сообщений: 773
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 То есть - одну общую сумму - ОПС + ОМС+ОСС - одной квитанцией? Я вот не очень понимаю где в квитанции писать статус - 02... у нас не платежки, а обычные квитанции. Где этот статус 02 прописывается в квитанции? Последний раз редактировалось tatG; 28.02.2023 в 13:24.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#104 | |
| 
            
			 - 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 16.11.2008 
				Адрес: Поволжье 
				Возраст: 43 
				
					Сообщений: 773
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Или здесь имеется ввиду - три платежа - это НДФЛ, страховые взносы и травматизм? А страховые взносы - это один платеж все-таки? Совсем запуталась. У нас патент. Раньше подавали заявление, чтобы уменьшить наполовину патент. Плачу одним платежом на КБК 18210201000011000160 - одну общую сумму, правильно? Без уведомлений. Последний раз редактировалось tatG; 28.02.2023 в 13:26.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#105 | 
| 
            
			 Чертополох 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			в этой части ничего не поменялось
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	   А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#106 | |
| 
            
			 учиться никогда не поздно 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 11.04.2014 
				Адрес: Побережье Черного моря 
				
				
					Сообщений: 11,908
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 574
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Взносы (30%+15%) одной платежкой. Дело в том, что налоговики потом делают начисления по видам взносов от этой общей суммы в установленных пропорциях, которые нас не касаются. Даже если оплатить по каждому виду взносов отдельно (тогда там немного другие КБК), платежи должны пройти, но я так понимаю, что потом налоговики суммируют эти три платежа по взносам и делают начисления по видам взносов от общей суммы в установленных пропорциях. Непонятно только, зачем вводили еще и эти КБК для каждого взноса. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#107 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#108 | |
| 
            
			 учиться никогда не поздно 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 11.04.2014 
				Адрес: Побережье Черного моря 
				
				
					Сообщений: 11,908
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 574
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Одна на НДФЛ, вторая - взносы 30% (а это без травматизма) и третья - травматизм. Разговор был про это, поэтому не уточняла, какие сроки и какие реквизиты этих платежек! Понятно, что травматизм со своими погремушками!  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#109 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 10.01.2012 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 1,202
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 58
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А кто как уведомления по страховым и НДФЛ подает: двумя уведомлениями или одним? Программа позволяет запихнуть в одно уведомление НДФЛ и страховые. Срок сдачи уведомления один, получается можно сделать одно уведомление и на страховые, и на НДФЛ?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#110 | 
| 
            
			 Бух, просто бух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.09.2011 
				Адрес: Тюмень 
				
				
					Сообщений: 29,391
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,980
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  SenioritaBonita (26.03.2023)  | 
		
| 
			
			 | 
		#111 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			SenioritaBonita, Главное не ошибиться в периоде, потому что периоды могут быть разные.  
		
		
		
		
		
		
			Например аванс выплачено 25 января + зарплата выплаченная 10 февраля. Уведомление по НДФЛ подаем когда ? до 25 февраля. Период по НДФЛ какой ставим ? февраль, а в этом уведомлении взносы за какой период ? за январь. Вроде так получается. 
				__________________ 
		
		
		
		
	«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  SenioritaBonita (01.04.2023)  | 
		
| 
			
			 | 
		#112 | 
| 
            
			 понаберут "бухгалтеров" 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			они не то что МОГУТ БЫТЬ разными. 
		
		
		
		
		
		
			они вообще ВСЕГДА разными будут! ибо у страховых взносов номер периода будет соответствовать номеру месяца а у НДФЛ он всегда будет на 1 больше, из-за долбанутого недомесяца с 01.01 по 22.01 
				__________________ 
		
		
		
		
	Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#113 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Коллеги, может быть вопрос не в той теме. УСН у ИП 6%. 31.03 оплачу 1/4 взносов и 1% свыше 300т на ЕНП. обираюсь на эту сумму уменьшить налог по УСН за 1 кв.2023. В какой момент нужно подать заявление о распоряжении суммой согласно 78 ст НК РФ? Я поняла, что это нужно сделать до 25.04. Но в письмах Минфина нет разъяснений, в частности Письмо от 20.01.2023 № 03-11-09/4254 | ФНС России на эту тему.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#114 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Это из Письма от 20.01.2023 № 03-11-09/4254 | ФНС России 
		
		
		
		
		
		
		
	"Таким образом, в целях реализации положений пункта 31 статьи 34621 и пункта 12 статьи 34651 Кодекса индивидуальные предприниматели вправе уменьшить сумму налога (авансового платежа по налогу), исчисленного в связи с применением патентной или упрощенной системы налогообложения, на сумму денежных средств, зачтенных в порядке, установленном статьей 78 Кодекса, в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате фиксированных страховых взносов, в соответствующем расчетном периоде (в период действия патента, либо в отчетном (налоговом) периоде по УСН, в котором зачтены указанные страховые взносы." Я может быть в танке, но прочитав его 15 раз, не могу понять в марте нужно подать это чудесное заявление или до уплаты аванса по УСН, т.е в апреле  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#115 | 
| 
            
			 Чертополох 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			НатальяА1978, подать его нужно в том периоде, за который хотите уменьшить налог. Чтобы именно в нужном периоде деньги были зачтены. 
		
		
		
		
		
		
			Если это 1 кв. значит и подать надо в 1кв. Причём желательно не 31.03 потому, что у налоговой есть сроки на его рассмотрение (и на отказ). Чтоб не получилось, что подали 30-31, а они его рассмотрели и зачли 1-2 апреля и всё, 1кв. уже в пролёте. 
				__________________ 
		
		
		
		
	   А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  НатальяА1978 (27.03.2023)  | 
		
| 
			
			 | 
		#116 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо большое. Теперь в заполнении заявления вопросов больше , чем ответов. Какие КБК ставить, если я оплатила взносы на ЕНП и зачесть мне надо в счет УСН. ОКТМО,Код налогового органа, в котором числится излишне уплаченная (подлежащая возмещению). Может быть кто-нибудь поделится образцом .
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#117 | |||
| 
            
			 учиться никогда не поздно 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 11.04.2014 
				Адрес: Побережье Черного моря 
				
				
					Сообщений: 11,908
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 574
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 ![]() Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 
				__________________ 
		
		
		
		
	Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством  | 
|||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#118 | 
| 
            
			 Чертополох 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			это ваша налоговая 
		
		
		
		
		
		
			КБК того, куда надо зачесть перечисленные деньги 
				__________________ 
		
		
		
		
	   А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#119 | 
| 
            
			 понаберут "бухгалтеров" 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			меня бесит даже не то что месяц не календарный а половина от того, половина от будущего....  фиг с ним - к датам можно привыкнуть. 
		
		
		
		
		
		
			Я вот на прошлой неделе мозг вывихнул по другому поводу. сижу формирую Уведомление, которое по сроку 25.03 страховые - дураку понятно что это за февраль месяц, и поэтому код будет 21/02 таааак..... рядом надо НДФЛ отметить. на программу не надеюсь - перепроверяю свой детальный учёт со сроком - понятно: 23.02 - 22.03 за этот срок выбрал суммы. Сошлось нормально. Всё понятно. Период какой в Уведомление писать? стопор! причём, абсолютный. Белазом не стащишь - намертво..... начинаем тогда с начала года : вот перший, вот фторой...... итить колотить... оказывается уже здаём за третий! но тут втихивается ещё один вопрос - вроде как квартальные-то не надо здавать! или надо? снова стопор..... .... надо! это ж надо было нагородить 
				__________________ 
		
		
		
		
	Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#120 | |
| 
            
			 Чертополох 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			надо 
		
		
		
		
		
		
			вроде как потому, что в 6-НДФЛ не будет аванса за апрель... Цитата: 
	
 По логике, если выплата аванса была в феврале, то это доход февраля и период должен быть февраль Но! с периодом февраль мы ранее уже подавали уведомление - выплата зарплаты за январь ведь была в феврале и там точно период февраль. И теперь вопрос - второе уведомление но НДФЛ с повторяющимся периодом - оно же тупо "затрёт" первое, они же такие уведомления за корректировки считают... Вот и приплыли 
				__________________ 
		
		
		
		
	   А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  |