Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#1 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 42
Сообщений: 212
Спасибо: 0
|
Просьба помочь.
Делаю три возврата- один выписывает корректно сч-ф коректир. ( номер 161), а два других - в сч-ф сумма странная... |
|
|
|
|
|
#2 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 42
Сообщений: 212
Спасибо: 0
|
упд 981 на сумму 74730 - возврат на сумму 12455 руб и соответственно корректир сч- ф на эту сумму ( чтоб отдать покупателю) 12455. И программа пишет что сумма документа после корректир 74730-12455 = 62275 руб. все верно.
но вот два других варианта: отгрузка 908 на 2 429 665 руб - возврат 655 024 руб и сч -ф на 655 024 руб, но вот в этой сч- ф строка:сумма документа после корректир 1 250 006. а должно 2 429 665- 655 024=1 774 641 почему так.... |
|
|
|
|
|
#3 |
|
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,391
Спасибо: 1,980
|
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 42
Сообщений: 212
Спасибо: 0
|
Если покупатель возвращает товар, то это приход - то есть "возврат товара от покупателя".
Внутри этого документа на закладке НДС -в книге покупок регистрируется "Корректировочный счет-фактура выданный покупателю". Эту сч-ф мы должны отдать нашему покупателю, в ответ на его накладную на возврат. |
|
|
|
|
|
#5 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 42
Сообщений: 212
Спасибо: 0
|
Сегодня звонила на линию поддержки 1 С.
Сказали что это ошибка релиза... нужно ждать нового выхода. Так что вопрос снимаю. |
|
|
|
|
|
#6 |
|
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,391
Спасибо: 1,980
|
|
|
|
|
![]() |
|
|