Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 15.12.2008 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 21
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Отражение начисленных процентов в бухгалтерском учете и отчетности, процентный период по которым установлен договором и начинается в день предоставления займа и заканчивается соответствующим днем в следующем по порядку календарном месяце (не включая этот день). 
		
		
		
		
		
		
		
	В моем примере получается, что мы выдали займ 17 числа, как я должна отражать начисление процентов с 17 числа по 16 число, или же исходя из того что отчетный период у нас заканчивается последним числом месяца, то в конце каждого квартала я тоже начисляю с 17 по 30 (31) число, чтобы отразить весь доход какой у меня все равно будет за этот период? Как правильно сделать и какие счета учитывать, может быть начисления не по договору относить на счет 98 "Доходы будущих периодов"?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 15.12.2008 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 21
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Mаrij, вот здесь посмотрите 
		
		
		
		
		
		
		
	http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=96626#post96626  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 15.12.2008 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 21
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У меня немного другая ситуация, чем была у вас... 
		
		
		
		
		
		
		
		
			У меня не банковский кредит, а я выдала займ, у меня не расходы а доходы! При чем займ я выдала абсолютно другой фирме, и если учесть, что в НК сказано "Налогоплательщик, определяющий доходы по методу начисления определяет сумму дохода (расхода), полученного (выплаченного) либо подлежащего получению (выплате) в отчетном периоде в виде процентов в соответствии с условиями договора в составе доходов сумму процентов, причитающуюся к получению (выплате) на конец месяца." По мои условиям договора у меня период для расчета процентов с 17 по 16 число... ![]() К тому же это налоговый учет, а меня интересует что мне делать в бухгалтерском и как правильно отразить... Последний раз редактировалось Mаrij; 15.12.2008 в 14:42.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.05.2007 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 8,681
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 184
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			..................................................  ..... 
		
		
		
		
		
		
		
	Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#10 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.05.2007 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 8,681
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 184
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Доходы в бухгалтерском учёте................ 
		
		
		
		
		
		
		
	Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 15.12.2008 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 21
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Объясняю  
		
		
		
		
		
		
		
	![]() Просто у нас в начале было такое же мнение, теперь мы его для себя подтвердили ![]() Ежемесячно я начисляю по периоду указанному в договоре, то есть в моем случае с 17 по 16, в конце каждого отчетного периода, я в зависимости от движения основной суммы доначисляю % на оставшиеся 14 дней, так как согласно 12 пункту ПБУ 9/99: в результате этих начислении произойдет выгода для организации, сумму я могу определить, по договору я имею право на начисление этих % ![]() 12. Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом; б) сумма выручки может быть определена; в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива; г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены. Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка. Для признания в бухгалтерском учете выручки от предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности и от участия в уставных капиталах других организаций, должны быть одновременно соблюдены условия, определенные в подпунктах "а", "б" и "в" настоящего пункта.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| 7. Обязательства организации: понятие, виды, отражение в бухгалтерском учете | terrybrn | Делимся опытом | 1 | 23.10.2008 07:38 | 
| Отражение сделки купли-продажи квартиры в бухгалтерском и налоговом учете | Anna Votti | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 11.08.2008 14:02 | 
| отражение в бухгалтерском учете покупки питьевой воды | Катерина88 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 15.07.2008 23:10 | 
| МПЗ в бухгалтерском и налоговом учете | Орхидея | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 15.01.2008 12:39 |