Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 Бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день!!!!!!!!!!!! 
		
		
		
		
		
		
			У нашей фирмы в 3 кв был "входной" НДС, но реализации не было и, соответственно, применить вычет мы по нему не могли( Согласно письму Минфина России от 02,09,08г №07-05-06/191, налоговый вычет мы можем заявить в этом периоде.Реализация была, но небольшая. Но как это должно выглядеть? Ведь если я учту тот НДС в этом периоде, то у меня будет НДС к возмешению. И мне нужно будет пройти проверку. Для неё необходимо предоставить уйма документов, в том числе книги покупок за проверяемый период. НО... ведь НДС попал в книгу покупок за прошлый период!? Как быть! Помогите пож-ста, может я что-нибудь путаю или не до понимаю?  
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.05.2007 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 8,681
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 184
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | |
| 
            
			 Бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 ![]() Мы в 3 кв машину покупали, НДС только по ней. И в 3 кв реализации не было. Машина куплена в 3 кв и НДС попадает в кн покупок за 3 кв. Как переделать? Что! А проводики какие должны быть?  совсем запуталась(
		
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			если по декларации 3 квартала сумма ндс к зачету равна нулю, то и книга покупок за 3 квартал будет нулевой. Если в 3 квартале вы делали проводку Д68.2 К19, то 01/10/08 вам надо сделать эту же проводку со знаком минус, т.е. сторно, и оформить бух. справку.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если вы заполнили книгу покупок, то как тогда получилось, что в декларации по НДС у вас "ноль"
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 Бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Так в прошлом квартале не захотела показывать НДС к возмещению, ведь реализации никакой не было(( И не провела книгу покупак. Так наверно нельзя былло делать? 
		
		
		
		
		
		
			![]() А теперь вот мучаюсь, незнаю как быть  НДС то там приличный, а как его показать в этом квартале, не понимаю 
		
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | |
| 
            
			 Бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Надо было оставить( Но... что сделано, то сделано 
		
		
		
		
		
		
			![]() Цитата: 
	
 И почему 01/10/08 Это на баланс за 3кв не повлияет?  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вам и предложили это сделать 01/10/2008г., что бы это не  повлияло на баланс за 9 мес. 
		
		
		
		
		
		
			В журнале операций- находите свою операцию Дт 68 Кт 19 и сторнируете ее 01/10/2008г. Уже точно не помню, но эта проводка у вас должна повториться красным цветом........Может, кто даст, более квалифицированный ответ. 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | |
| 
            
			 Бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
   Отсторнировала ручными проводками, сумма появилась красным цветом.Но НДС до сих пор показывается в книге покупок за 3 кв  . и в декларацию соотвественно попадает толькол НДС за 4 кв![]() Что не так!? ![]() Насчёт баланса наверно чего то напутано ![]() В балансе за 9 месяцев идёт сумма НДС на конец периода, а в годовом - на начало периода 0, а эта сумма наконец ![]() Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!! У меня ошибка в балансе за прошлый период?  Если декларация по НДС была нулевая, то и НДС не должен был указываться в балансе?
		
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			она там так и будет показываться, т.к. в том периоде вы ошибочно приняли в зачет сумму НДС. Ну не распечатывайте вы эту книгу покупок за третий квартал, и считайте, что ее у вас нет, т.к. в декларации у вас  к зачету 0. 
		
		
		
		
		
		
		
	Что вас в балансе смущает? Да, если вы сдали нулевку по НДС, то в балансе за 9 мес.у вас ошибка. Уточненные балансы налоговая не принимает, все исправляете текущим периодом.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | |
| 
            
			 Бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 ![]() На работе главбух частенько сдаёт, так как с програмой проблемы и постоянно что то слетает и я в прошлый период сдавала уточнённый за 2кв. А если исправления текущим периодом, то это как оформляется?Просто сдаю баланс какой есть и пояснительную записку? 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | ||
| 
            
			 Бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Главан , Спасибо!!!!! 
		
		
		
		
		
		
			Цитата: 
	
  В декларации наконец то появился НДС к возмещению![]() Цитата: 
	
 И ещё вопросик ![]() Если я хочу чтоб нам возместили НДС, то что мне делать? Заявление писать в налоговой?В какие сроки? 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | |
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Хотите, чтобы возместили налог - сдавайте декларацию к возмещению.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 18.01.2009 
				
				
				
					Сообщений: 16
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Перед тем, как налоговая соберется возмещать вам НДС, она сначала будет проводить камеральную проверку в течение трех месяцев с даты получения декларации по НДС. Конечно проверка все равно будет в течение трех лет рано или поздно, но тут надо подготовиться основательно к различным вопросам и придиркам налоговых инспекторов. Все документы должны быть оформлены согласно требованиям действующего законодательства.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 Бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Про про проверку я в курсе 
		
		
		
		
		
		
			![]() У нас на предприятии где я работаю налоговая решила провести камеральную по 4кв 2007г, поэтому перечень необходимых им документов мне известен. Меня интересует вопрос, надо ли помимо подачи декларации идти и писать заявление, чтобы они возместили НДС. Если надо, то в какие сроки с момента подачи декларации? Когда они мне выдадут требование о предоставлении документов?Сами? Или мне идти за ним и просить? 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Опять НДС и опять к возмещению... | A-lexa | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 02.07.2008 12:03 | 
| опять ОС | OlMi | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 29.08.2007 15:50 | 
| Опять НДС | Ольгуха | Общая система налогообложения (ОСНО) | 22 | 28.07.2007 17:13 | 
| Опять НДС | лили | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 19.07.2007 18:52 | 
| НДС - опять о нем | Larsen | Общая система налогообложения (ОСНО) | 22 | 03.05.2007 02:30 |