Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасите, ничего не понимаю 
		
		
		
		
		
		
			  Есть два основных средства: компьютер, центрифуга. Компьютер используется в бухгалтерии, счет отнесения затрат -26, Центрифуга- используется в производственном отделе, счет отнесения затрат -20. Начисляю амортизацию по компьютеру, получаются проводки:Дт 26 Кт 02.1 Н07.04.01 Н05.02 по ЦЕнтрифуге Дт 20 КТ 02.1 Н 07.04.01 Н05.02 Скажите, при начислении амортизации по сч.26 и 20 должны быть одинаковые проводки, и если "да", то почему у меня разница между, НУ и БУ, как раз на сумму амортизации по сч.20  
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Во вкладке основных средств кое что подкорректировала, сделала начисление за за ноябрь все выровнялось, то же самое делаю за декабрь…….опять разница. В чем причина, почему в декабре у меня сформировалась проводка по НУ: Н 01.06  Н05.02 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Тема актуальна, без вашей помощи, мне не разобраться 
		
		
		
		
		
		
			 
		
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 985
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В документе Ввод в эксплуатацию на вкладке налоговый учет нужно было выбрать в статьях затрат прямые расходы. 
		
		
		
		
		
		
		
	Такая проводка увеличивает стоимость ОС, т.е. амортизация списывается не а расходы, а на первонач.ст-ть. Такая проводка впринципе почти корректная, за исключением выбор счета учета затрат, в НУ амортизация попадает на косвенные затраты, но при этом расхождений быть не должно м/у б/у и н/у, может в б/у на эту сумму незавершенка?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | ||
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Код HTML: 
	Другие расходы, включаемые в состав косвенных расходов Цитата: 
	
 ![]() Хочу добавить, что за ноябрь начисление амортизации провелась правильно, а за декабрь никак не хочет  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 985
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Напиши какие проводки получаются в б/у и н/у по месяцам.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			После исправлений: 
		
		
		
		
		
		
			Ноябрь Дт 26 Ноутбук Кт 02.1 Н 07.04.1 Амортизация. Н05.02 Дт 20 Проц.кабинет Кт 02.1 общех.расходы услуга Н01.06 Амортизация КтН05.02 Декабрь Дт 26 Ноутбук Кт 02.1 Н 07.04.1 Амортизация. Н05.02 Дт 20 Проц.кабинет Кт 02.1 материалы для оказ.услуг услуга Н01.06 Амортизация КтН05.02 Прошу обратить внимание на выделенное......может быть из-за этого.....но я не знаю почему в одном месяце так....в другом так ![]() Перепроводила несколько раз  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 985
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Н01.06 в 1с Бухгалтерии 7.7 - это расходы осн.пр-ва, распределяемые. Может в этом дело. Переведи на Н01.05.  
		
		
		
		
		
		
		
	Вообще сложно сказать, если хочешь скинь мне на почту архив своей базы и я посмотрю.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			хотеть то хочу, но не понимаю, как это сделать 
		
		
		
		
		
		
			 
		
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 985
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 В конфигураторе Администрирование-сохранить данные - необходимые данные сохранятся в архиве. Затем этот архив отправь мне на почту, а я гляну, только в сообщении мне еще все подробно опиши проблему, чтоб мне весь топик не перечитывать.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 985
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Щелкаете на конвертик рядом с ником и выбираете отправить письмо по эл.почте.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | |
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
    Владимир Томчак, я уже поняла, что вы догадались о моей дружбе с компьютером , но тот путь, что вы мне указали, не дает возможности отправить архивную базу 1С 
		
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 985
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			angel_, после внесения исравлений в документ ввод в эксплуатацию историю проверяла? там часто сбивается история, и комп берет не последний вариант, а то что было раньше, посмотри чтобы по истории даты стояли правильные, потом передпроведи документы ввода в эксплуатацию и начисления амортизации.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | |
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Veselenochka, сейчас посмотрела.....переделала историю на день ввода в эксплуатацию ОС. Перепровела  документы. Проводки те же 
		
		
		
		
		
		
			Цитата: 
	
 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | |
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Почему при начислении амортизации, такая ошибка?  
		
		
		
		
		
		
			Цитата: 
	
 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Начисление амортизации | ANNA64 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 8 | 24.10.2008 17:16 | 
| Сделала ошибку при начислении амортизации ОС | Елена75159 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 5 | 16.09.2008 22:42 | 
| Начисление амортизации в 1с | Дороти | Программы: 1C 7.7 | 2 | 05.04.2008 16:21 | 
| Начисление амортизации в 1с | nata123 | Программы: 1C 7.7 | 0 | 22.11.2007 11:45 | 
| Нет деятельности, нет и амортизации ОС? | Любoff | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 26.01.2007 20:48 |