Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#1 |
|
статус: начинающий бухгалтер
|
В 2004-2005 г. сторонней организацией нам были оказаны услуги по реконструкции здания с услугами все нормально. Но вот входной НДС так и остался на 19.1.....на сумму 1700000руб...думаю что прошлые бухгалтера сначала побоялись использовать этот НДС чтоб не получилось ндс к возмещению у нас небольшие обороты.... а потом видимо про него забыли.... насколько я понял что НДС просроченный на 3 года уже нельзя использовать как НДС.... Что с ним делать? Можно ли его как не возмещаемый НДС т.е. отнести на 01 и в дальнейшем списывать в виде амортизации? Или же его надо списать за счет прибыли по причине просроченности? А если за счет прибыли то как чястями или сразу? Просто для нашей организации это немаленькая сумма.... Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
статус: начинающий бухгалтер
|
Тут вот в чем еще проблема...этот НДС был судя по всему по оплате (сразу не сообразил...потом уже перепроверил) так вот оплаты не произошло...
|
|
|
|
![]() |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| После начала применения УСН прошло 3 года - опять заявление???? | Besson78 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 08.01.2009 18:07 |
| ИП больше нет, а долги его остались | s0ft | Налоги и право. Юридические вопросы. | 2 | 19.03.2008 14:29 |
| Вычет больше з/п | Nati | Зарплата и кадры | 11 | 19.02.2008 20:01 |
| Просроченный счет-фактура | Лариса Павловна | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 25.09.2007 16:44 |
| УСН Расходы больше доходов - Что делать ? | avercons | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 03.11.2006 19:56 |