Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Танёчек, думаю, что многие могли бы вам помочь, но немногие на память знают коды форм, а искать номер и смотреть, что за форма не у всех есть на это время. Поэтому, если хотите быстрее получить ответ на свой вопрос, формулируйте его более полно.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Per aspera ad astra 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 26.02.2008 
				
				
				
					Сообщений: 9,240
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 3
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Танёчек, я на УСН, графу 4 не заполняла. А в чем именно проблема со строками 015-019? Приведите пример с цифрами - сколько начислено, сколько оплачено, какая разница должна быть, какую ставит программа?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	![]() Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 22.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11,386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 470
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Танёчек,  
		
		
		
		
		
		
		
	В этих графах вы ставите разницу между начисленными и уплаченными за эти месяцы суммами. Например начислено по стр.0220 разд.2 2000, а заплатили вы 2010руб это указываете по стр.012, значит в стр.017 надо указать переплату 10 руб., переплата указываете со знаком минус, т.е. -10 и так далее другие месяцы.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 20.11.2008 
				
				
				
					Сообщений: 234
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Всем спасибо. 
		
		
		
		
		
		
		
	![]() Главан, я поняла Ваше замечание, исправлюсь. Я имела ввиду форму авансов по ОПС. ГЛБ, получается, что у меня на конец 1 кв. есть задолженность, за март. Эта сумма должна отразиться, как недоплата по стр.019 (раз.2.1.)?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 06.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 419
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			 Переплата в разделе 2.1 не указывается.  
		
		
		
		
		
		
		
	Если на момент составления расчета по ОПС вы заплатите сумму за март (естественно это будет в апреле), то показывать задолженность не надо.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 20.11.2008 
				
				
				
					Сообщений: 234
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 06.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 419
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Танёчек,  время есть еще. 
		
		
		
		
		
		
		
	Не платить ОПС чревато тем, что могут доначислить ЕСН в связи с неправомерным применением вычета. Хотя, если у Вас УСН, то Вам это по-барабану.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 20.11.2008 
				
				
				
					Сообщений: 234
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			бух 2007, я совсем запуталась. 
		
		
		
		
		
		
		
	Я и не планитую- НЕ ПЛАТИТЬ! ![]() Я заплачу по сроку, т.е. 14.04. А отчет-то сдается по состоянию на 01.04.09, т.е. январь, февраль, март. Стало быть по отчету у меня еще не пройдет оплата за март, т.к. она будет в апреле. Или я чего-то не понимаю? У меня ОСНО.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 06.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 419
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1,054
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			прочитав эту тему со строками 015-019 понятно 
		
		
		
		
		
		
			а строки 010-014 также считаются уплаченными т.е. отражаем уплаченные не в 1 квартале (например как в ФСС) А ЗА 1 КВАРТАЛ? Т.Е. в расчет по ОПС попадает уплата налога даже если она была за март 10 апреля? я все правильно поняла? 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 06.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 419
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| форма КНД 1151058 | JIS | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 11 | 07.04.2009 20:48 | 
| Форма СЗВ-4-1 | lenaZ | Отчетность в примерах и картинках | 2 | 08.02.2009 15:38 | 
| Расчет авансовых платежей - форма № 1151058 | Инесса68 | Отчетность в примерах и картинках | 5 | 21.07.2008 11:41 | 
| Форма КС-2 и КС-3 | М.З. | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 05.01.2008 11:07 | 
| форма ос-1 в 1с | virgin | Программы: 1C 7.7 | 1 | 04.08.2006 11:09 |